您好,是的,就是你说的这样的
老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
老师你好,我们公司开出的销项发票要缴纳销售合同印花税,进项的合同还需要缴纳印花税吗?
我们是一般纳税人,开局专票,不含税销售额是975466.85,加税合计1102277.52,收购票普票是1343324元,免税,那我们申报的印花税是按照含税申报还是不含税的申报,购销合同是进项发票和销项发票一起合计的吗
老师,你好,我们公司购进来的原料没有签订合同,但是有开发票给我们,我们公司销售出去的产品也没有签订合同,也没有开发票出去,我做的是未开票收入,请问下买卖合同的印花税应税凭证书立日期和实际结算日期该怎么填写呢?
老师好 想咨询一下,买卖合同印花税是按照销售:开具发票金额含税金额申报?买进来的需要一起吗?
老师 汇算清缴时工资账载和申报有差额需要咋办
老师,老板叫我开发票、没额度??
今年中级什么时候报名?
老师有人说对方是个体户,不方便开发票,这句话对吗?个体户也可以自己在税务局开票吧?
老师你好,公司承包给第三方房子巳经竣工结算了,后期房子的装修计入房子的初始成本吗?
请问一般税款追缴年限是五年吗?
老师怎么查其他公司还欠我们公司哪些发票
怎么查其他公司还欠我们公司多少发票
请问公司在银行贷款借过来的钱现金流如何分配 现金流量表里
1:收到A材料商发票366500给B公司 2:B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售,这种平进平出在税务上是被认可的,但需要提供材料佐证 若无正当理由,否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险,所以此次开票加价15%,366500(1+15%)=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票,就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本,只额外交一个印花税,大概105元。请问这105是怎么算出来的
如果建筑公司开具的劳务费这个补交印花税吧
收到的 打错了
劳务费是服务方面的,不用申报
广告服务,鉴证咨询服务呢
不用,这两个服务也是不用交的