是的,就是那样做就行
装修费用,装修好,7月付装修费,别的公司垫付,分录:借:长期待摊费用 贷:其他应付款(其他公司垫付) 借:管理费用(开办费) 贷 :长期待摊费用 这样子对吗
李老师,店面重新装修费用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借长期待摊费用8000 贷银行存款8000 月底摊销借管理费用装修666 贷长期待摊费用666 8月支付10000 借长期待摊费用10000 贷银行存款10000 月底摊销借管理费用装修1499贷长期待摊费用1499 这样做对吗?
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师,请教一下,装修费支付了,也收到发票了,分录是不是这么写: 借:长期待摊费用-房屋装修费 贷:银行存款; 借:管理费用-装修费摊销 贷:长期待摊费用-房屋装修费;
老师:装修款分批支付,分录这样做是否正确 借 长期待摊费用 贷 银行存款 后续按照每月分摊做分录 借 管理费用 装修费 贷长期待摊费用
老师,请教一个问题,我现在做 8 月份的内账,8 月份发的 7 月份的工资,对公账户上发了 153000(扣完社保和个税后的),那我做的时候,是借:管理费用工资(这个是填几月份的工资),贷其他应付款-社保和个税(是冲几月份的),贷银行存款:153000
老师,委托加工物资从发出,支付,到收回成品,最后委托加工物资借方的余额还是发出时那个数,还需要哪个分录?
老师,总分公司在同城,我们的增值税是自己申报自己的,所得税是总分公司汇总申报这样对吗
请问,公司与员工协商离职。员工要求,离职证明写因个人原因离职。对公司有没有什么不好影响?
老师你好,委派的员工工资付到对方公司,又由对方公司付到劳务派遣公司,这种情况的员工的工资只做工资表可以吗?工资申报由哪边申报?
出口退税的分录怎么写
老师您好 问一般纳税人增值税申报表第十一行销项税额数据是橙黄色,十二行进项税额累计也是橙黄色,申报表可以申报,查询了数据和账面一致的,怎么回事?
老师好,我们运输公司8月卖了一辆车,只在二手车交易时开了发票16500元,公司没有开票,我申报的时候应该在哪里填报
高级会计需要什么学历可以报考
公司有国内业务属于一般计税,有一部分国外设计属于免税,请问像国内公司用车的维修费是全额抵还是按比例抵。
这样暂估,为什么我的企业所得税没有什么变化呢,暂估就是为了减少季报企业所得税,
因为你计提的的科目不涉及损益科目
那应该怎么暂估这个费用
长期摊费用不能直接暂估进费用,那个要发生的次月开始摊销
我那暂估费以后的装修费,怎么写分录,来减少这个季度的所得
或者说,我们托育机构收到政府的补助,本身不是不征税收入,我确认时,分录如下: 借:银存 贷:营业外收入-政府补贴。 但是我在结账时,显示要计提所得税。这样就得交纳。
现在我应该怎么做这个账。不征税收入结果 确认收入后还要交税。利润显示有几十万的利息 ,不能不计提所得税的。
咱估费用必须是费用已经支付或者需要支付,只是发票没有收到。你那个是长期待摊费用,还没装修完毕,不能计入费用,不能减少利润。 那个需要交所得税
但是我是有不征税收入确认后,造成我们要交税,那就不叫免税收入了呢
你可以支付那个钱做费用
如要装修费,我怎么做分录。
还没发生装修不做账,装修完毕才可以摊销
那我要降低所得,怎么暂估费用。
没有依据,不能随意暂估费用,那个是虚假申报
正常来说,不包含那笔补贴的情况 下是不交纳企业所得税的,但是现在确认了这笔补贴,导致公司要交纳企业所得税。我应该怎么做账,在季报时不交纳企业所得税
那个没法子的,只有交税了。虚假申报要被罚款的