个人所得税申报的本期收入,一般填写应付工资 2月的工资3月发放,4也进行个税的申报
老师:请问个税申报按当月实际发放工资申报,那工会经费、残保金这些是按当月计提应付工资还是按当月实际发放的扣除社保个税等之前的应付工资为基数申报?
每个月个税申报按应发工资申报还是实发工资申报? 如果公司几个月才发放一次工资,那没发工资的几个月的个稅如何申报?按零申报吗?合计发的那个月按实际发的几个月的工资? 补充,如果员工正常工作几个月了,公司延发3个月工资、那这几个月中个税按零申报?还是按应发工资申报了?
老师你好,个人所得税申报和工资表两者的关系是怎么样的,比如11月份一个员工应发工资6000,扣除社保人个部份421,实发工资5579,老板不想让员工交税,工资表要怎么做才不交税,个人所得税申报又要怎么报,工资要走银行代发
公司代交员工社保,不发工资,是按照上社保时填的月工资正常做工资入账,社保也按正常入账,工资未发挂其他应付款么?个税按月0申报?等到实际发的时候在几个月合并申报么?
老师好,申报个税工资时是按应发金额申报还是实发金额申报?实发金额是扣除个税、社保、公积金之后的金额。
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛