你好,按规定这样代交社保是不可以的。如果你要这么操作的话,工资入账了,社保入账,个税也要正常按月申报的。如果你实际要发放工资给对方的话,可以在发放的次月一起申报几个月的

公司代交员工社保,不发工资,是按照上社保时填的月工资正常做工资入账,社保也按正常入账,工资未发挂其他应付款么?个税按月0申报?等到实际发的时候在几个月合并申报么?
老师,1月只给员工交了社保,计提的工资2月发,那么申报1月个税时候收入是0吗?1月的专项扣除里社保还是正常填写的吧?社保垫付个人的部分,是2月份发工资再申报吗?
请问一下,车间有工人请假一年,这一年社保公司给正常上的,工资不发,那我工资表上应付工资0,个人社保部分正常填,实发工资就是负数,报个税的时候怎么报
老师,我这个月做工资时发现有位员工社保中的失业保险税局未扣款成功,每月员工社保个人缴纳部分为405.63,但实际代扣代缴只有386.31,那我做工资和申报个税时是按实际账上扣缴的社保金额386.31申报,还是按实际员工应缴纳金额405.6做工资和申报个税?
老师,上个月员工工资没发放,但是社保正常缴纳了,申报个税的时候收入填0,专项扣除社保那怎么填数据
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
那一直不发呢,社保是个人全额承担的,账上是否可以直接往来对冲?
你好,你这个本来就是代缴的。个人全额承担,你就让对方把钱给你,你直接冲销