可以的,按房产税税源采集与申报
老师你好,我有个问题想咨询一下,我公司名下有个房产,当时入账时也正常抵扣了进项税额,现在我想把房产转让给个人。我公司和房产同属一个城市,公司所在A区,房产所在B区,这个我该怎么缴纳税款,都需要缴纳什么税?
你好,公司18年成立,一直没有建账,税务申报零,公司名下在2019年取得房产,购买该房产的合同是2018年9月,现税局要求自2018年开始缴纳房产税,现请问该公司如何建账,目前已补房产税及土地使用税,滞纳金,年租金收入是47500元,房产税是又从租计征的,房产税是从租计征的,该公司如何建账?从哪年开始建账,缴房产税、土地使用税时间是2022年4月
老师你好,我们企业是生产企业,于2022年7月停产,当期想注销企业,所以房产土地两税已在税务局停止缴纳,2023年9月税务局打电话说让恢复房土两税,并且要求补交往期两项税款,但企业考虑不想经营了,不想交可以吗
老师,我们公司从个人那里租了一块场地用来做餐饮,如果租金一个月是5000元,现在房东不肯交房产税,要我们交,并且要从2022年到2024年的房产税都要补交,是小微企业,这种情况我们需要补缴多少房产税和滞纳金?麻烦帮我算下可以吗?2022年开始应该是减半征收的吧…
老师,麻烦问一下,我们有一个国有所属的高速公路服务区,外租产生租赁费每年30万元,现在我们自查2023年、2024年房产税、城镇土地使用税没有缴纳,现在去税务局缴纳,产生滞纳金,因滞纳金金额较大,我想问可以把23年申报为0,在24年一次性申报23年+24年的两年租赁收入60万的房产税和城镇土地使用税吗?
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
我们采集了,日期写的是去年的,但是税款只显示25年第一季度的
是必须去税务局才可以吗
是按次采集的还是按期?
按期申报 的
但是以后每年都得交,可以按次吗
若税局核定的是按期,要按期
补以前的,可按次采集
可是我嫩现在补不上
是不是操作不了
按次采集,也不行吗?
刚才吃饭来,没试,一会按次 试试。
好的,祝你工作顺利!