是的,写在借方的负数

老师好,收到银行利息:借银存,借财务费用一利息收入,负数。月末结转的时候,用借财务费用一利息收入,正数,贷:本年利润,这样对吗?
老师 日常存款利息收入做账时 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 利息收入金额写在借方 用负数吗?
银行存款利息是负数,这样做分录合适吗, 借银行存款 -3(借方) 贷财务费用3借方
老师,收到银行利息 是借 银行存款 50 贷 财务费用 50 这样写对吗
老师,收到银行利息、是:借:银存,贷:财务费用 (写在借方的负数吗),这样做账吗?
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
为什么呀?
便于财务软件取数
老师,报税务局系统的季报,1-3月份,这个本期数,填写的是:3月份的利润表数字吗?
1-3月份,这个本期数是1-3月数
那本年累计数,也是1-3月份数字?
本年累计数,也是1-3月份数字
那下个季度:本期数:就是4-6月份数字,本年累计数:就是1-6月份数字,对吗?
是的,你的理解是对的。