你好,国补500计入其他应收款,主营业务收入按照5500确认,300计入销售费用需要个人提供发票税前扣除

老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
1.打款给采购员时: 借:其他应收款-采购员陈某 500 贷:其他货币资金 500 2.收到采购单时: 借:库存商品-适节水果-香蕉500斤*1元 500 贷:其他应收款 -采购员陈某 500 3.售出商品时: 借:应收账款-X公司 600 贷:主营业务收入-时适节水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到货款时: 借:其他货币资金-微信 600 贷:应收账款 -X公司 600 老师,您好,我这两才接触到会计岗位,以上是我看了之前的会计做的账总结的流程,可昨天发生了一笔没有按这个流程来的经济业务就是出纳直接把钱付给了卖藕的商家, 我做账时:借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:应付账款 200 借:应付账款 200 贷:其他货币资金-微信 200 1.这样做对吗 2.如果我不通过应付账款,直接用 借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:其他货币资金-微信 200 可以吗? 请老师帮忙看看我的弊端在哪里, 非常感谢
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
挂靠公司中的收到全额款项,例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要转给其他人。请问怎么做分录?等于是给红包给对方,届时要转到老板的账户,然后再取现金出来给对方。 我们做内账要怎么做的?内账那5000元,可以这样子做吗?借:银行8000 贷:主营业务收入3000 其他应付款-张三5000?但是这些钱都得转到老板账户取现金出来,这分录是:借:其他应付款-张三5000 贷:库存现金5000 这样子做可以吗?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
老师,新的增值税法下,劳务派遣公司该如果计税了?一般纳税人
我们公司租的房子员工住,怎么让对方开发票,税点是多少?我们公司是一般纳税人
公司名下的车子卖给个人,是不是我们只需要开张普通发票,后面二手车市场开的发票,需要问个人要过来吗?
老师,结汇分录摘要怎么写
老师,当天收汇当天结汇,收汇汇率可以跟结汇汇率一样吗
老师我是内账会计,按我说的做除了国补需要改,300元计入其他应付款可以吗
300属于费用支出计入 可以借:销售费用 贷:其他应付款
老师,其实这300元不算我们费用,我们其实是把这台空调批发给他的,他没给我们钱,但是因为客户需要走国家补贴必须要我们公司来刷卡,刷卡完成我们扣完批发给他的成本,剩余的返还给他
这样的话我觉得那三百不是我们的费用
我们只是帮批发上代收,收完后返还给他
客户方直接把钱给到你们,是你单位和客户建立的买卖合同关系,外账上需要按照上述分录去做,内账可以按照你说的方式记录
谢谢老师
不客气同学祝您在平台收获满满