你好; 对的 、借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万 、等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万 、收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,
老师,我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票,因为是一年的合同所以需要摊销,这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万,那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后,如果下个月收到了发票怎么做分录呢
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,你好。我是一家劳务公司,在2023年5月的时候,我有一部分工资漏报了,但是又从对公账户转出去的钱,而本人找不到,联系不到了,我可以这样做分录吗?比如从对公账户转了2万块钱给张三,借其他应收款~张三 2万;贷:银行存款 2 万 我再做一笔,借其他应付款~法人,贷:其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的
老板个人修建别墅,对方开的工程服务发票给老板的公司,这个能用于办公装修款吗?急
老师请问,公司付款给员工A,A代支付给农产品方C,C开具农产品发票给公司,这样是否可以,因资金流与发票流不一致,需要什么其他资料来佐证这笔业务
老师,4月份开了收购发票,小麦114200元,5月开红字发票一114200元冲销了,那么请问发票怎么勾选,4月份发票正数可以勾选吗?5月红字是否要勾选抵扣?
个税补税小于四百可以不做汇算清缴嘛?
支票跨月入账,后面去入账的时候支票有问题退回客户,客户改转账支付,如何做分录
老板个人修建别墅,对方开的工程服务发票给老板的公司,这个能用于办公装修款吗
老师好,请问下电子税务局哪里变更账户为非首选缴税账户
老师好,会计忘把个人承担的社保扣出了, 可以把1月至5月合计数填在5月个人所得税申报表里吗?
去年公司已经做了进项税转出,但对方一直没确认红字信息表也不会开具红字发票,这种可以做正常转出吗
食堂上期银行存款80000.累计盈余80000。现在退上期70000.能不能直接冲累计余额。
老师对吗
对的; 就这样来处理分录即可