你好,借管理费用,工会经费贷。应交税费-工会经费。
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
老师,我们是建筑公司,外经证预缴的时候交了企业所得税和工费经费这个要怎么写会计分录?
去年我公司缴纳工会经费计提时 借管理 贷应付-工会经费 缴纳时借应付-住房公积金 贷银行 将应付工会经费错用成住房公积金了 现在要调账 怎么编分录?
请问老师公司收到工会返回的工会经费怎么做会计分录?以前缴纳时做的是,借:管理费用—工会经费,贷:银行存款。
建筑劳务公司涉及异地预缴税费,预缴了工会经费我做了会计分录 借:应交税费——工会经费 贷:银行存款 现在正式计提工会经费跟缴纳工会经费怎么做会计分录?因为预缴的时候只预缴了一部分
建筑公司购买气泵,发电机,切割锯,电镐,表箱,计入哪个科目
你好老师个体户经营超市购买商品会计分录怎么做
你好,建筑公司小规模纳税人开40万发票,收多少税点合适
老师您好,想问一下,业务员回扣费7月份怎么样计提?这个回扣费8月份我们用库存商品给业务员
建筑公司收到材料款的发票,税率是13个点,税务申报的时候是按几个点进行退税的?
老师好,我问下土地原值2289026.2 摊销金额这么计算啊
外贸企业,开了个美元户,需要做存款账户备案吗
老师,你好,请问一下,我们公司是商贸公司,有返利,返利是货物返利,比如我出50元,但是到货是100元,上游只给开50元的票,进项少,销项多,税负率很高,怎么可以降低税负率
你们达志账上实收资本有点问题,2022年12月大民先转了35万给达志进了实收资本,然后达志又把35万转回给大民后达志挂了短期投资,大民又不是达志的股东,这两笔应该是公司之间的往来,应该互相冲掉 请问一下怎么冲哦?收到是借 银行存款 贷实收资本 退回 借短期借款,贷银行存款。我都不知道怎么改他们以前的账了,申请高新补贴,审计要求改。 可以直接借实收资本 贷短期借款这样冲销掉不
老师,涉及到律师事务所销售,如果说拿我们佣金,要不要给我们开发票的?如果要开,几个点?小规模的话
这个只是计提分录吧?我不是预缴了吗,还要补工会经费因为预缴少了,那么怎么做呢
你好,这个就是计提的时候的,然后你上面已经做了这个。缴纳的凭证。 你按一共需要交的计提,然后实际缴纳的时候交多少就做多少。
计提分录我同事说借:税金及附加——工会经费 贷:应交税费——工会经费 可以这样做吗?
你好,其实工会经费正常来说计入管理费用。