你好,是的,其实在实操中很多都当做其他业务收入来申报的。
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
你好 老师 就是出售固定资产,做固定资产清理,那么增值税申报表上面的销售收入就会与利润表上的收入不一致,怎么处理?
老师,我们处理了一批固定资产,当时走了固定资产清理,我们开发票了,报税的增值税申报表上的收入,大于实际的收入,处理的固定资产是不走收入的,这么怎么弄
固定资产处置时做固定资产清理,没做收入,填申报表时报了收入,造成利润表上的收入与增值税报表上收入不一致,怎么处理
老师好,卖了固定资产要开增值税发票,会计上科目走的固定资产清理,但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符,怎么处理
0元获得了4000万的资产管理公司,都缴什么税费
平日做账当月有税额发生 计提 转出本期未交增值税 借方:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税费-未交增值税 附加税、印花税等 借方:税金及附加 贷方:应交税费-城建/教育/地方教育/印花税 但目前我进项税额大于销项税额 如:销项税额1.5万元,进项税额1.8万元,有个进项红冲为进项税额转出1500元,所以应抵扣16500元,实际抵扣1.5万元,期末留底税额1500元。 请问以上怎么做分录
老师,咨询一下现在未分配利润给股东分红,平时随时可以分红吗?没有要求年底才能分红吧?分红税股东交20%的个人所得税吗?
老师 房产税怎么算的
老师,在股东那借的备用金,现金留量表填在哪个位置
2024年9月预估材料入账。材料发票在12月份到票,但是会计忘记红冲预估材料,直接按照购进入库存,现在发现预估材料有余额,怎么处理
个体户开44万专票,成本1万元,查账征收和核定征收的所得税分别是多少?怎么核算?那个缴税多一点
下列各项中,属于注册会计师在审计报告中增加强调事项段的有()。A.注册会计师在审计报告⽇后知悉了某些事实,并且出具了新的审计报告或修改了审计报告B.财务报表按照特殊⽬的编制基础编制C.运⽤持续经营假设是适当的,但存在重⼤不确定性,且财务报表对重⼤不确定性已作出充分披露D.说明审计报告仅提供给财务报表预期使⽤者,不应被分发给其他机构或⼈员老师您好,为什么不选C呢?
请问合作社现在审计,发现19年度有进来发票未入账,往来没平,现在怎么操作?反结账到当年补录入吗?
公司老板用自己名字开的子账户,是公户吗?
具体在实操中怎样做账操作
你好比如你卖出去的时候是借,银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
那如果卖的是亏的是不是成本是大于收入的
你好,是的亏损的话就是这样。
那这样系统会预警吧
你好你做损失的话最终也是转入到营业外支出,结果也是一样的呀,本质上它也是亏损。
固定资产申报的时候按2%这个申报,减免选择哪个选项
你好,你这个没有抵扣进项吗
没有,是二手车,之前没抵扣
填写减税项目代码“01129924