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已抵扣的进项税额转出咋做分录

2025-04-14 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 14:15

你好,是什么原因导致的转出呢? 

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:16

对方开错了 前几个被我抵扣了,现在发现错误所以红冲然后重新开的

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:16

你好,这个就不是转出,而是进项税额负数才是 

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:16

但是申报时不是在进项税额转出那栏要填吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:17

你好,这个是开错了红冲, 是进项税额负数,而不是进项税额转出类型 

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:18

那这月申报时,系统提醒我在进项税额转出里填数字

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:19

你好,你描述的情形,根本不需要转出 进项税额=正数进项税额—负数进项税额  就是了 

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:20

电子税务系统提醒的

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:20

你好,麻烦你去看一下你的描述,看是不是有误 如果描述无误,这个不是转出 不要把进项税额转出  与  进项税额负数 混为一谈了

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:21

没有错误

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:21

你好,描述没有错误,那系统也不应当提醒你转出才是  描述没有错误,系统提醒进项税额转出,这两个是相互矛盾的 

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:22

税额被我抵扣了过了几个月才发现票开错,那之前抵扣的税额税务让你再转出,要单独在转出税额里填

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:22

你好,这种情况是:进项税额负数,进项税额负数,进项税额负数(重要的事情说三遍) 这种情况,不是进项税额转出的情形

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:23

你理解错了,做账可以负数,你税务系统申报,这数字是系统自动识别填上去的

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快账用户9050 追问 2025-04-14 14:24

你申报哪有负数进项税额给你填

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:25

你好,做账是进项税额负数,纳税申报也是进项税额负数 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,申报表的进项税额按9万填写。而不是  进项按10万,进项税额转出按1万 

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