你好,是什么原因导致的转出呢?
已经抵扣的进项税额转出怎么做会计分录
已抵扣的进项税额转出怎么做分录?
已进项抵扣的进项税额,做进项税额转出,如何做分录?
请问已抵扣的进项税额转出分录怎么做?
已抵扣的进项税额转出咋做分录
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
老师,公司商务叫了个叉车出货,自己给叉车老板付了钱,然后公对公开了票怎么办?
忘记申报7月份个税了,税务局出了限期申报的通知,限期内已经申报了,处罚多久会出来?
老师 我是代账会计 然后想在公司走工资可以吗? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一个月工资2900 这种情况下 我的工资可以申报工资薪金税前扣除吗? 可以不交社保吗?
账外经营是什么意思?
老师,请问下挖煤的欠我们500多万。一直不还,我们该怎么办?公司
没有做过财务经理的老师,不要回答:公司刚换了新财务系统,作为财务经理,怎么去开展这个工作
对方开错了 前几个被我抵扣了,现在发现错误所以红冲然后重新开的
你好,这个就不是转出,而是进项税额负数才是
但是申报时不是在进项税额转出那栏要填吗
你好,这个是开错了红冲, 是进项税额负数,而不是进项税额转出类型
那这月申报时,系统提醒我在进项税额转出里填数字
你好,你描述的情形,根本不需要转出 进项税额=正数进项税额—负数进项税额 就是了
电子税务系统提醒的
你好,麻烦你去看一下你的描述,看是不是有误 如果描述无误,这个不是转出 不要把进项税额转出 与 进项税额负数 混为一谈了
没有错误
你好,描述没有错误,那系统也不应当提醒你转出才是 描述没有错误,系统提醒进项税额转出,这两个是相互矛盾的
税额被我抵扣了过了几个月才发现票开错,那之前抵扣的税额税务让你再转出,要单独在转出税额里填
你好,这种情况是:进项税额负数,进项税额负数,进项税额负数(重要的事情说三遍) 这种情况,不是进项税额转出的情形
你理解错了,做账可以负数,你税务系统申报,这数字是系统自动识别填上去的
你申报哪有负数进项税额给你填
你好,做账是进项税额负数,纳税申报也是进项税额负数 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,申报表的进项税额按9万填写。而不是 进项按10万,进项税额转出按1万