可以的 可以这么做的

老师现在20年我们有一千万价税合计金额的进项发票没有缴纳印花税,现在是需要补交,还是直接下次申报加上就行了,补交的话多少钱
老师,我们是中药批发行业的,我刚来这里,看这里季度需要缴纳印花税的,我们每卖一笔货都有合同的,那印花税是按照合同的金额缴纳吗?那要算下季度一共销售了多少合同金额这样缴纳市吗?
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
老师你好,我问一下,这期要申报印花税,我的合同没有执行完,就是这个合同的发票只开了一半,客户也只是打了一半的货款,我要申报吗?还是等我合同都执行完了下次再申报?
老师好,申报印花税我是按照原合同金额申报的,但是合同没有执行完,就减货款了或者这个剩下的货不要了,那怎么办?老板叫我开了多少票就缴纳多少印花税行不行?
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
谢谢老师
不用客气 早点休息