你好,你实际上有做研发的话是可以填的。

老师不是高新技术企业,所得税汇算清缴A107012研发费用明细表,需不需要填写?我们以后想认定高新技术
企业申请高新技术企业,有研发费用,但是不需要加计扣除,是不是要填写研发费用这块数据,但是研发费用加计扣除明细表就不用填了对吧,高新技术企业优惠情况明细表还要填么
高新技术企业,研发费用加计扣除必须一季度一填还是汇算清缴的时候一次性填写就行?
老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
不是高新技术企业,有研发费用,汇算清缴时提示未报107012表研发费用加计扣除优惠表,这个表必须填吗
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
可以填写但是不能加计扣除对吧
你好你如果有做研发是可以加计扣除,你要先确认你们是不是有做研发。
零售行业不是规定不能加计扣除,我们有研发
你好,一般不能加计扣除的,你填上去的时候系统会提示的。
你的意思是说你们属于批发和零售业,所以不能扣除,对不对?
好的,知道了
对的,我们属于批发和零售行业,是不是不用填研发费用加计扣除那张表
你好,是的。批发和零售业可以做研发,但是不能加计扣除。
那我研发费用的表也可以不用填了,对吗
你好,你可以不用填,其实把这个费用直接入管理费用就好了。这样子简单方便,反正也不能加计扣。
我还是单独计的研发费用,方便统计,有时要填写高企报表
你好,也可以的,这个你自己决定。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。