你好,小微企业可以减半。 印花税跟销项票没有直接关系。
老师你好,我们12月登记为一般纳税人,12月开了400多万的发票,抵扣进项税额后现在增值税有14万多,请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗?2021年的汇算清缴是小型微利企业,再就是印花税是否也享受减半呢?
老师,公司是小微企业印花税减半征收的优惠政策,之前没有享受优惠政策全交了,现在退了印花税,收到退的印花税2000元,怎么做会计分录,缴纳时的会计分录是1.借:税金及附加 待应交税费-应交印花税 2借:应交税费-应交印花税 贷:其他应付款-个人
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
请问老师,我们公司2022年前10个月都能享受小微企业,所以印花税享受减半征收政策,第11个月开始应纳税所得额超过300万,不能在享受小微企业减免政策,2024年出现2022年相关风险点,请问前10个月享受的印花税减半金额,是不是需要补缴?
老师好,请问医疗器械销售公司,经营范围就是医疗器械销售,公司购入了海参,收到增值税专用发票,不卖出海参的情况下,怎么做账才能抵扣这个海参的进项税?谢谢老师。
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师,我们加油充值对方先开票了,是带税率的普票,我们是直接把这个金额入账吗
给客户买的东西怎么做账
老师好,能帮我看一下这个固定资产清理的分录对吗?
假如三季度买车,金额30万,三季度预缴所得税时填一次性扣除,填之前应纳税所得额10000,填之后实际利润额是-29万吗
老师,请问下我们公司占用村民的田地架电线杆的补偿款是按着我们的劳务收入的比率补偿给村民的,应该计入成本还是营业外支出?
老师你好咨询一下,我的账上的税金比电子税务局的税金多了7角钱,账上该怎么冲减一下,凭证该怎么做
老师,这家公司业务和员工很少,员工六到七月份出差的费用,8才开到票,8月记账和报销这6和7月份的费用没问题吧
老师您好,小规模信息技术咨询服务主营,开服务类发票,税率是多少呢
跟合同额?报税时,上传签的合同?
你好,是的,就是这样了。
那我少上传点合同是不是就会少缴点印花税,上传一个项目的大合同,小合同就不上传了
你好,严格来说属于偷税漏税
我知道,但一般企业都是这么干的吧,项目与甲方的大合同上传,什么小的材料零星合同不上传吧,老师!?
你好操作是可以操作。
但是本身是违规的。