你好,小微企业可以减半。 印花税跟销项票没有直接关系。
老师你好,我们12月登记为一般纳税人,12月开了400多万的发票,抵扣进项税额后现在增值税有14万多,请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗?2021年的汇算清缴是小型微利企业,再就是印花税是否也享受减半呢?
老师,公司是小微企业印花税减半征收的优惠政策,之前没有享受优惠政策全交了,现在退了印花税,收到退的印花税2000元,怎么做会计分录,缴纳时的会计分录是1.借:税金及附加 待应交税费-应交印花税 2借:应交税费-应交印花税 贷:其他应付款-个人
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
请问老师,我们公司2022年前10个月都能享受小微企业,所以印花税享受减半征收政策,第11个月开始应纳税所得额超过300万,不能在享受小微企业减免政策,2024年出现2022年相关风险点,请问前10个月享受的印花税减半金额,是不是需要补缴?
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
跟合同额?报税时,上传签的合同?
你好,是的,就是这样了。
那我少上传点合同是不是就会少缴点印花税,上传一个项目的大合同,小合同就不上传了
你好,严格来说属于偷税漏税
我知道,但一般企业都是这么干的吧,项目与甲方的大合同上传,什么小的材料零星合同不上传吧,老师!?
你好操作是可以操作。
但是本身是违规的。