这种情况你要和税务局确认一下税务局要是允许你,那你就退税或者是抵扣。 超过的那一个季度肯定是不享受减半征收,因为系统是默认的。
老师,如果第一二季度符合小型微利企业,按六税两费政策减免了附加税,印花税,那么第四季度不符合要重新缴纳吗?
老师,我公司第一季度符合小微企业,第二季度不符合小微企业了,那我的所得税怎么申报,附加税减半政策是否还享受呢
我们22年所得税汇算清缴时还是属于小微企业,今年第二季度结束后我的资产总额超过小微企业的标准了,那我申报二季度印花税和上个月增值税的时候还可以按照小微企业享受优惠吗
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢