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老师,请看下我的流程对不对

老师,请看下我的流程对不对
2025-04-16 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:45

你好,对的,我也是这样做的,跟增值税申报表上的数保持一致。

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快账用户1792 追问 2025-04-16 15:58

老师,就是请问下当月有进项我把它放在待认证里面,当月没销项的时候就不用月末结转增值税嘛?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:00

是的,当月没销项,那也就不用认证进项了,放在待认证里就可以。

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快账用户1792 追问 2025-04-16 16:18

但是去年的报表里进项没结转,应交税金就变成负数了呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:24

是应交税费这个科目变成负数了么?如果不想让它出现负数,可以把待认证的进项税重分类到其他流动资产里。

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快账用户1792 追问 2025-04-16 16:30

是的,应交税费变成负数了

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快账用户1792 追问 2025-04-16 16:30

请问这个怎么分

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:35

这个分录一般都是再年底做的,借其他流动资产,贷应交税费-待认证进项税。如果不想做分录,可以直接调报表。(如果做了分录,需要在年初再调回来。)

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快账用户1792 追问 2025-04-16 16:36

现在做今年的报表里,老师该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:37

你看看你们的科目里有其他流动资产,这个会计科目么,如果没有,就直接调报表就可以了。

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快账用户1792 追问 2025-04-16 16:49

有其他流动资产

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:51

可以每个季度末做一次也可以,就是麻烦些。

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