你好,对的,我也是这样做的,跟增值税申报表上的数保持一致。
下道题对不对老师。请帮我看下
老师:帮我看下这个现金流量表对不对
老师,麻烦看一下第40题我算的对不对,过程和结果对不
请老师看一下第39题我的过程和结果对不对?
老师麻烦帮我看看这个流程对吗?
年开票额度100万每月可以开多少发票
老师,请问一下,公司开专票给客户,开票人与收款人同一人,可以么?复核人应该写谁呢?
老师,对方打错货款,要退给对方,要备注什么
请问老师,我们公司有医疗检测资质,但是为了节约成本,把检验实验室拆分到外地去了,建立了一个子公司,子公司只有实验室而且也有医疗检测资质,其他的管理成本都在总公司,还是由总公司对外承接业务,发送样本给子公司,这样还是总公司想医院开检测服务发票,子公司和总公司签订一个检测服务合同,这样合规吗
老师,我24年成本少记了,我现在25年来调整,分录是这么做吗?借:以前年度损益调整 贷:生产成本吗
工资条上有社保补贴,还需要帮员工强制交社保吗
电商平台卖了10快的东西,8元是客户直接给我们付了,然后2元是平台给我们,然后平台这个2元要我们开票,我们应该怎么开,服务费吗?
工商年报跟税务年报都错了怎么办
小规模个税忘记申报了怎么办
请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢
老师,就是请问下当月有进项我把它放在待认证里面,当月没销项的时候就不用月末结转增值税嘛?
是的,当月没销项,那也就不用认证进项了,放在待认证里就可以。
但是去年的报表里进项没结转,应交税金就变成负数了呢
是应交税费这个科目变成负数了么?如果不想让它出现负数,可以把待认证的进项税重分类到其他流动资产里。
是的,应交税费变成负数了
请问这个怎么分
这个分录一般都是再年底做的,借其他流动资产,贷应交税费-待认证进项税。如果不想做分录,可以直接调报表。(如果做了分录,需要在年初再调回来。)
现在做今年的报表里,老师该怎么做呢
你看看你们的科目里有其他流动资产,这个会计科目么,如果没有,就直接调报表就可以了。
有其他流动资产
可以每个季度末做一次也可以,就是麻烦些。