你好,对的,我也是这样做的,跟增值税申报表上的数保持一致。

下道题对不对老师。请帮我看下
老师:帮我看下这个现金流量表对不对
老师帮忙看一下我的现流表取数是不是不对
老师,麻烦看一下第40题我算的对不对,过程和结果对不
请老师看一下第39题我的过程和结果对不对?
个体户一年内开了40万专票,要交多少税费?
小规模纳税人一个月可以开13万的发票吗?需要交税吗?
老师,个体户企业主上个月9月还是我单位雇佣的合同工人,这个月10月份退休了,这个月改为个体户企业主与我企业合作,不会被认定为员工成立个体户虚开发票吧
老师,个体工商户,转让协议的模板有吗
a公司转钱给c产品公司,实际是b公司购买的产品,c公司现在开票给b公司。a帮b付的款,这样可以吗,对方两个公司出证明
因为没有发票不能所得税税前扣除,所以要调增缴纳所得税
经营所得税昨天截止了还能在网上申报么
老师:电子税务局哪里补打完税证明
老师,红冲作废率怎么计算?
老师,债务资本,只包括长期借款吗,应付账款和短期借款不属于债务资本吗?谢谢
老师,就是请问下当月有进项我把它放在待认证里面,当月没销项的时候就不用月末结转增值税嘛?
是的,当月没销项,那也就不用认证进项了,放在待认证里就可以。
但是去年的报表里进项没结转,应交税金就变成负数了呢
是应交税费这个科目变成负数了么?如果不想让它出现负数,可以把待认证的进项税重分类到其他流动资产里。
是的,应交税费变成负数了
请问这个怎么分
这个分录一般都是再年底做的,借其他流动资产,贷应交税费-待认证进项税。如果不想做分录,可以直接调报表。(如果做了分录,需要在年初再调回来。)
现在做今年的报表里,老师该怎么做呢
你看看你们的科目里有其他流动资产,这个会计科目么,如果没有,就直接调报表就可以了。
有其他流动资产
可以每个季度末做一次也可以,就是麻烦些。