你好,对的,我也是这样做的,跟增值税申报表上的数保持一致。
下道题对不对老师。请帮我看下
老师:帮我看下这个现金流量表对不对
老师,麻烦看一下第40题我算的对不对,过程和结果对不
请老师看一下第39题我的过程和结果对不对?
老师麻烦帮我看看这个流程对吗?
老师您好!承包加油站经营,需要改造,购买的加油设备、办公设备、宿舍、食堂设施等,怎么入账?
根据书上结汇要做汇兑损益,麻烦帮我看一下,这个银行单汇兑损益写多少
月底做完凭证后,接下来做什么?
工作中无票支出做凭证怎样和有票的区分开?
老师 食堂买菜这种零星支出 没有发票能入账吗?所得税可以税前扣除吗
老师请问一下,我们合同上约定双方确认收入的时间为开具发票的时间,平时我们的销单要做不做销售收入,如果不做,会计分录怎么处理
产品更新换代报废原材料的税务和账务处理流程是怎么样的
我是做酒店行业的,请问盘库存时,盘点的酒水饮料,这些库存做营业成本吗?
做公司内帐,需要做固定资产折旧和费用摊销吗?
由郭老师回答我的问题
老师,就是请问下当月有进项我把它放在待认证里面,当月没销项的时候就不用月末结转增值税嘛?
是的,当月没销项,那也就不用认证进项了,放在待认证里就可以。
但是去年的报表里进项没结转,应交税金就变成负数了呢
是应交税费这个科目变成负数了么?如果不想让它出现负数,可以把待认证的进项税重分类到其他流动资产里。
是的,应交税费变成负数了
请问这个怎么分
这个分录一般都是再年底做的,借其他流动资产,贷应交税费-待认证进项税。如果不想做分录,可以直接调报表。(如果做了分录,需要在年初再调回来。)
现在做今年的报表里,老师该怎么做呢
你看看你们的科目里有其他流动资产,这个会计科目么,如果没有,就直接调报表就可以了。
有其他流动资产
可以每个季度末做一次也可以,就是麻烦些。