你好,这个主要是针对企业所得税的,所以看看四个季度的企业所得税和汇算清缴申报表。
老师,就是因为以前专管员说我们不属于优惠范围,我公司没有享受加计抵减,导致从2019年到2021年的增值税、附加税没有享受加计10%优惠,后税局又说可优惠让我去办了手续,也退了费,有好几十笔,那个退的钱要怎么做账啊?
老师好想请教个问题公司有三位是退休返聘员工,这个在申报残保金时候算作人员基数吗,平时这三位的工资也在个税系统里面申报的呢,现在申报21年残保金时候人数正好是31人享受不了优惠了,就说看看这三位能不能不算在内呀
老师好想请教个问题公司有三位是退休返聘员工,这个在申报残保金时候算作人员基数吗,平时这三位的工资也在个税系统里面申报的呢,现在申报21年残保金时候人数正好是31人享受不了优惠了,就说看看这三位能不能不算在内呀
老师我报个税的时候,之前的非正常人员改成了正常,然后系统提示说,因为离职,已不享受累计专项附加扣除,造成本月预填未享受,,我该怎么处理呢老师,从哪里更正
老师,专管员说23年享受了残疾人加计抵减,这个在哪里查看呢?
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?