成本只能是工资
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬

老师我想问下我们公司的社保费,只有两个人是报了个税,发了工资,交了社保的。其余的没发工资,没报个税。这种我应该怎么账务处理?另外我们7月份开了400多万的收入票,回来的成本票只有40多万,我7月没暂估。我可以现在9月来暂估吗?
老师,我们是生物科技有限公司。发票开的是技术咨询类的,结转成本的话,成本都有什么?我们除了人工工资,基本上没有别的成本了
老师我们1到5月份没有计提工资和发放工资,现在6月要计提和发放工资,但是我们没有现金,要把账平了,可以下发料,也可以向法人借款,借五万左右,在支付1到5月份的工资把账平了可以吗?
老师我公司用别的公司的人工,给我开劳务费发票,2024年6月的发票没给我开,但是工资我付款了,那工资我没取得发票情况下我能暂估么?给我发票我在冲账??
老师 我们9月份 一家供应商没把发票给我们开全 导致进项少 我们就用了一些别的公司给我们开的票 入成本 抵进项 没有交增值税 但是又想提高报表利润率 以后月份能不能把用的别的公司给我们开的发票入的成本冲掉啊
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
需要流出利润吗, 先计提了一大笔工资成本 一月发3000 发工资这样合规吗
按实际工资进行计提
实际是没有工资
那就不用确认成本
那不就要按全部收入交所得税了
是的,按利润总额申报企业所得税