补签协议明确款项为法人投资款,冲销挂账。 法人还钱给老板,借 “其他应付款 - 老板”,贷 “其他应收款 - 法人” 。 款项用于公司经营有票据,借费用科目贷 “其他应收款 - 法人”

公司把钱转给法人,往来款 借:其他应收款——法人 贷:银行存款。法人把现金借给公司,借:库存现金 贷:其他应付款。这两个分录最后是不是可以抵消(主要还是法人想公司账上取钱)
请问之前做的挂账 借,银行存款 贷,其他应付款~法人 因为法人把钱转进公户,以为是法人自己的钱 现在法人说都是无票收入,他提供服务人家把钱给他,他才转进公户的 这样我怎么改?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
公司欠法人30万,挂在科目是:其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金,以下2种方式哪种比较好呢? ①:直接债转资本金 借:其他应付款—法人 贷:实收资本—法人 ②:法人先转30万给公司账户作为实收资本,然后从公账归还其他应付款30万。 借:银行存款 贷:实收资本—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
老师,不明白
具体是哪里不明白呢
法人是投资款是不还老板的
那投资款就计入实收资本
老师好,那老板给法人付款时计入“其他应收款-法人”的账咋平呢
用发票做费用冲 老板和法人不是一个人?
是的。老师,法人是挂名的
打进法人账户然后法人投资到公户
是的, 老师
打进法人账户不用做分录呀
老师好,老板打进法人卡是外账不用做分录,内账老板名下有挂账,老板把钱打法人可以消老板的挂账,就是不知道咋做合适
内账直接做老板的投资款