补签协议明确款项为法人投资款,冲销挂账。 法人还钱给老板,借 “其他应付款 - 老板”,贷 “其他应收款 - 法人” 。 款项用于公司经营有票据,借费用科目贷 “其他应收款 - 法人”

公司把钱转给法人,往来款 借:其他应收款——法人 贷:银行存款。法人把现金借给公司,借:库存现金 贷:其他应付款。这两个分录最后是不是可以抵消(主要还是法人想公司账上取钱)
请问之前做的挂账 借,银行存款 贷,其他应付款~法人 因为法人把钱转进公户,以为是法人自己的钱 现在法人说都是无票收入,他提供服务人家把钱给他,他才转进公户的 这样我怎么改?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
公司欠法人30万,挂在科目是:其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金,以下2种方式哪种比较好呢? ①:直接债转资本金 借:其他应付款—法人 贷:实收资本—法人 ②:法人先转30万给公司账户作为实收资本,然后从公账归还其他应付款30万。 借:银行存款 贷:实收资本—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师,不明白
具体是哪里不明白呢
法人是投资款是不还老板的
那投资款就计入实收资本
老师好,那老板给法人付款时计入“其他应收款-法人”的账咋平呢
用发票做费用冲 老板和法人不是一个人?
是的。老师,法人是挂名的
打进法人账户然后法人投资到公户
是的, 老师
打进法人账户不用做分录呀
老师好,老板打进法人卡是外账不用做分录,内账老板名下有挂账,老板把钱打法人可以消老板的挂账,就是不知道咋做合适
内账直接做老板的投资款