您好,在下面一套分录里结转 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资 , 借:库存商品 贷:生产成本-结转 借:生产成本-原材料 贷:原材料 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本-制造费用 贷:制造费用-结转 借:库存商品 贷:生产成本-结转 销售后 借:主营业务成本 贷:库存商品

本单位收到财政的补贴及工程款项需不需要缴纳税,如果交有哪些税
一般纳税人 开劳务费用 服务费多少个税率
老师,您好!公司的水母报告是啥呀?在哪里可以查询呀
无法收回的应收账款怎么处理
老师,我们公司一季度暂估了成本,比如借主营业务成本100万,贷:应付账款-XX公司 100万,也没有用到应付账款-暂估科目,现在来票了,但是票不是正好100万,是30万,我现在应该怎么做分录呢? 是直接借主营业务成本-30 贷应付账款-30? 然后摘要就写啥呢?
应收账款9月做了 借:信用减值准备1000 贷:坏账准备1000 季度所得税申报时利润表里怎么填信用减值准备,申报表信用减值准备是灰色的
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报
老师,软件开发给别人开票的项目名称写什么啊
老师,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有约定每月的租金金额),A租客提前退租,4-6月的租金没交,我司的新租客B和我司签订的租赁合同是今年6月开始的,那我司4-6的房产税应该怎么缴纳?
民办学校教职工食堂餐费要怎么支出?自己烧给员工吃的,每个老师一个月600的餐费指标 以前是承包出去的 有成本票 现在自己烧了 要怎么操作?