你好,你这个具体的是什么业务的?除了差额交税的,其他的是不允许抵扣的。差额交税是收入减成本)/(1➕税率)*税率

老师你好,麻烦请教一下收到银行手续费发票该如何做账呢?我们是小规模纳税人,不抵扣进项税
老师,增值税小规模纳税人购进消耗性生物资产-苗木收到带有进项税额的发票可以进行抵扣吗?另外,可以按扣除率进行扣除吗?总的来说,对于小规模纳税人来说,进项税额和扣除率那种可以用?
老师您好,我是小规模纳税人开出了专票,对方也已经抵扣了,现在想把发票拿回来,对方和我分别要怎么做,麻烦老师讲详细一点
老师,我们公司是盈利性幼儿园公司,是一般纳税人。开保教费是免税的,伙食费是6个点。那我们公司要开进来进项专票抵扣增值税,是开那些种类的专票才可以抵扣增值税呢,那些开进来是不能抵扣的呢?麻烦老师详细说下
收到小规模代开的3个点专票可以正常抵扣吗。我们是一般纳税人 但是我们开出去都13个点、有什么注意事项吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
产生成本费用时老会计老是催发票,有什么作用吗
你好可以抵扣企业所得税
怎么个抵扣法,原理跟我说一下
你收到的发票做成本费用 利润率是根据收入减去成本费用来的不是吗? 所得税根据利润 你的利润越少,交的所得税不就越少。
老师,处置固定资产时的账务处理都包括哪些,都写给我看一下
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借固定资产清理 贷银行存款, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
不是有个毁了废了的账务处理和经营性的账务处理还有其他情况的账务处理区别是什么
你好,报废的没有。第三个账务处理, 第四个借营业外支出贷,固定资产清理。
第三个账务处理是什么 贷银行存款,借固定资产清理是什么情况
你好,处置收入的呀。
什么意思啊,我有2个问题,分别回答我一下呢
第三个账务处理是借银行存款, 贷固定资产清理应交税费。 这个是处置收入,也就是你问的是一个业务的
经营性的和其它情况呢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借固定资产清理 贷银行存款, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 第一个:结转累计折旧和固定资产。 第二个:支付的清理费。 第三个:销售出去。 第四个:把固定资产清理结转,没有余额