你好销售给个人个体户的不交
老师,我们是零售业,主要是零售,偶尔一台电器是卖给一些商店就控工程做了合同,这种小额的合同几千块钱,还需要交印花税吗?
买卖合同印花税有一条,个人订立的动产买卖合同不交印花税。那我们公司是超市平时销售商品给个人顾客,也不会签订合同,那这种情况我们公司要交印花税吗?
交印花税的,买卖合同,这个是销售的吗
老师。卖买合同。商贸公司。购入和销售出去的零售商品都要缴纳印花税买卖合同吗?也没有签合同
请问老师,我公司是商贸公司一般纳税人,税费种核定印花税只有营业账簿的,没有买卖合同印花税,从2022年到现在也没交过买卖合同的印花税,这可以吗?
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
老师,我有一个问题,就是我同事叫我帮忙订机票,订酒店,到时公司报销,怎样做分录
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
老师:您好!本单位是学校二级单位,一家门诊部前几年学校委托一家公司进行管理,该公司派来的会计将上缴学校的事业基金比如5万一部分计入事业基金科目进行缴纳,金额1.7万元;一部分计入医疗业务成本科目,金额3.3万元,此上缴款一直税前扣除后再进行企业所得税缴纳,但税局要求此上缴学校款项5万应税后扣除,现需开展进行补缴企业税工作,请问 方案一将原会计计入事业基金的这部1.7万元调成医疗业务成本,进行报表更正,再将上缴学校的款项5万和前几年应做但未做的成本2万进行扣减后,按更正报表后的差额和上缴款3万元一起做为应纳税所得额予以报税?
工商年报,股东出资,股东多个,以其中一个股东出资情况为例:认缴100万,18年6月实缴10万。这个表格要怎么填
老师 我不太懂一般借款加权平均数,我都是自己推导出来,不会按老师教的那种加加减减计算出来
老师 收到的专用发票进项 可以留存到下月再抵扣吗?这样有啥风险吗?
工商年报里有个股权变更信息,是填老股东的变更信息吗
老师好,收到员工出差回来报销的铁路客票,按多少算进项税?谢谢
根据我国企业合并准则,同一控制下企业合并的吸收合并中,合并方确认企业合并的账务处理中,不会涉及损益的确认。()
可是我们都是销售给个人啊,都不交吗,总部下面开了很多分公司,分公司都是商场店铺面向个人,都不交买卖合同的印花税
对的,是的,都不需要缴纳的。和个人个体户的买卖合同都不交印花税。
采购也不用交吗?
和个人的也不需要,如果和企业的需要
公司总部调拨给分公司或者子公司这块销售要交吗,还有我问的第二个采购进来的都要交吗
交 采购从企业采购进来的交
租赁合同按照季度交可以按年交吗,还有总部下面开了一堆店铺都是总部分公司,这些租赁合同我可以都在总部报吗,还是一个一个分公司报租赁合同印花税
你去看一下你有这个税种认定吗?没有的话最好还是按次。
你也回答下我第二个问题啊,都是总部缴纳还是分公司单独店铺一个个,这个按次,我可以按次,然后缴纳一年的吗
谁的合同谁来做缴纳 谁签订的合同谁来申报?如果是分公司自己签订的话,分公司自己申报自己申报自己的