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我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?有没有合适的减税负的途径呢?

2026-04-07 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-07 13:24

你好,你分析的缴纳税费是对的

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快账用户9802 追问 2026-04-07 13:26

这个可不可以按为企业服务,我们可以按服务开6%吗?

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齐红老师 解答 2026-04-07 13:27

那肯定不可以,你卖的是货物啊

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快账用户9802 追问 2026-04-07 13:27

可不可以归类为,企业环保方面的服务呢?

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齐红老师 解答 2026-04-07 13:28

你的去税务局问问这个符合不?

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相关问题讨论
你好,你分析的缴纳税费是对的
2026-04-07
您好,对的,这个是没错的了
2023-08-27
您好,我们的情况成立一般人是不明智的,因为我们取不到进项,税率又高,成立小规模只有3%,一般人是13%。完全按税法来,我们亏大了,销售全交增值税,成本还没有,就只有员工工资,房租,水电,销售成本没有,交5%所得税(目前有优惠,小微企业300万内所得额)。
2023-11-07
这个是按视同销售处理的
2022-05-29
 你好;      你们  开票给客户 ;  应该是客户回款给你; 你扣除挂靠单位的税费 和管理费 ; 余额转给  挂靠单位即可;  需要的; 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;都要收取的 
2022-11-22
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