企业所得税有税负率,电器批发零售公司一般在 1.2% - 3% ,但有地区等差异。厂家返点佣金会计冲减成本等,税务上符合规定可冲减进项、计应税收入,按比例在所得税前扣除。运费若为销售发生计销售费用,购进发生计入成本,实际合理的在企业所得税前可扣除。

1、某商贸公司为增值税一般纳税人,从事商品批发兼营零售业务,所销售的商品增值税率均为13%;该公司2019年5月初增值税留抵税额为7 280元。当月有关业务如下: (1)从小规模纳税企业购进一批商品,取得普通发票注明价款为18.54万元。 (2)购进一批商品,取得增值税专用发票注明含税价33.9万元,增值税率13%。 (3)购入一辆运输用卡车,取得增值税专用发票注明增值税额1.95万元,已投入运营。 (4)当月批发销售商品一批,开具的增值税专用发票注明不含税销售额80万元;零售商品取得含税销售额33.9万元。 (5)以旧换新方式销售商品500件,实际取得含税销售额14.9万元(已抵旧商品价每件50元);采用折扣方式销售商品一批,不含税销售额20万元,给予折扣10%,开具发票时销售额和折扣额在同一张发票上已分别注明。 (6)当月销售货物共收取客户包装物押金15 000元,且单独记账核算。 企业可抵扣的增值税专用发票在当月均已通过认证。 要求:1. 计算该商贸公司5月应缴纳的增值税税额。 2. 对以上业务作出相关会计处理。
某家具厂为增值税一般纳税人,20XX年3月发生如下经济业务:(1)以“以旧换新”方式向消费者销售自产沙发140套,每套零售价为1.2万元,实际收取价款86万元。(2)销售自产沙发30套给本厂职工,以成本价核算取得销售额24万元。(3)新设计生产整体办公家具5套作为利润向投资者分配,每套成本价为2万元,成本利润率为10%,市场上无同类家具销售价格。(4)为某宾馆定做家具-一批,合同中注明不含税销售额为40万元,以分期收款方式结算货款,合同规定本月应收不含税货款12万元,月末实收12万元。(5)本月从农民手中购进原木,收购凭证上注明价款80万元,同时支付运费(不含税)2万元,取得了运输企业开具的增值税专用发票。本月末因管理不善,丢失了购进原木的10%。要求:根据上述资料,计算:(1)向消费者销售沙发的增值税销项税额。(2)向本厂职工销售自产沙发的增值税销项税额。(3)办公家具用于利润分配的增值税销项税额。(4)为宾馆定做家具的增值税销项税额。(5)购进原木可以抵扣的增值税进项税额。(6)本月应缴纳的增值税税额。
我公司是一家立志深耕宠物行业,致力于探索舒适、健康、快乐的人宠都市关系,为都市养 宠家庭提供一站式解决方案,公司目前设有4条业务线(目前是一般纳税人) 1、公司有自营直播间,预计20X3年年销售额150万,20X4年预计600万; 2、联营宠物门店20家,20X3年计划新增到50家,20X4年计划新增到200家,所有宠物门店由X公司统一装修好之后交付给公司运营部,每家店预计装修费10-50万之间, 能够取得9%增值税专用发票不超过30%。 3、运营部负责所有联营宠物门店的日常运营管理,按月收取运营管理费; 4、公司设有采购部,主要负责联营门店及直播间的货品采购,另外还有私域运营团购业务, 采购的商品有80%能够取得增值税发票,其中13%的增值税专用发票占50%。 请您根据X公司的现有业务规模,设计税务筹划方案,尽量降低公司的税负,并说明设计后 的增值税税率和所得税税率。
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7.某家用电器商场为增值税一般纳税人,2019年5月发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入16万元,同时提供安装服务收取安装费2万元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元,每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元(3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元;两项业务取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证;还有40台DVD播放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为7万元,增值税秒额为9100元。(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元,当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并申报抵扣。要求:依据增值税纳税申报表的口径,进行相关计算。(1)计算该商场5月应抵扣的进项税额。(2)计算该商场5月的销项税额。(3)计算该商场5月的应纳增值税税额。
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
如果企业所得税成本扣除后利润低,会有风险嘛?像增值税一样有风险不
同学你好这个没事的