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老师,我们是小规模管理服务公司,给对方提供加油站管理服务,对方加油站根据我们销售油品数量核算我们的服务费,但是假如2月份提供的服务,他4月份才能核算出多少钱,我们就在4月份给他开票,他们收到票后给我们再打款,这该怎么做账?
老师,请问 我们从一家小规模纳税人(搞定制化设计的服务公司,将文具 弄上我司的LOGO)处采购 文具、笔记本 作为入职礼物 发给新员工,对方开票 给我们开票开的是 代购办公用品+清单,这样可以吗? 对方为什么不直接在货物名称栏 填 文具 或者 印刷品 呢?
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师,我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议,授权我们在京东平台售卖空调,商家每个月给我们开货物发票,我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点,并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费,而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行,让我们要求厂家开红字发票,请问到底应该怎么开,有相关文件吗?
老师 我们是一家饮食文化有限公司 但是我们的厨房外包给其他单位的 他们外包公司自己购入原材然后他们的厨师自己加工做成菜品 然后我们端上桌给客人饮用 他们赚取的是卖给我们的菜品价钱 我们赚取的是出售给客人的差价 现在遇到一个问题是 我们给他们厨师发工资直接打入他们公司 他们开劳务费过来 这个是没问题撒 但是菜品这个票他们应该开什么品名过来呢 开过来我们好结清菜品的钱
您好,销售文创品给文旅局 确认收入: 借:应收账款-文旅局 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 小规模纳税人税率1%或3%, 结转成本 如有库存 : 借:主营业务成本 贷:库存商品 开具增值税普通发票 免税或1%税率 ,品名为 文创产品 或 服装 。 2支付文旅局管理服务费 抽成 确认费用:借:销售费用-管理服务费 或营业成本 贷:应付账款-文旅局 支付款项时:借:应付账款-文旅局 贷 :银行存款 文旅局开具的 管理服务费 发票可作为合法凭证入账,需确保发票备注中注明 抽成 等相关说明。
老师,业务情况是这样的,我们给当地文旅局提供商品,文旅局给我们提供线下景点寄售区域,比如当月景点有售出商品,文旅会扣除完他们的抽成,文旅会开一张管理费票给我们,并且向我么转账一笔代销商结算货款,那请问我们应该给文旅开什么发票,针对于这个业务。还是说就是正常开具销售货物的发票给文旅。
您好,1. 发票开具,公司:按商品全额售价 扣除抽成前的金额 开具销售货物发票 增值税普通发票,1%税率或免税 。商品售出10000 ,抽成20%,您需按10000 开票给文旅局。文旅局:扣除抽成 如2000 后,向您开具 管理服务费 发票 您作为费用入账 。 发出商品时 未售出 : 借:发出商品 贷:库存商品 文旅局售出后:确认收入 按全额 : 借:应收账款-文旅局 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到结算款 扣除抽成 : 借:银行存款 实际到账金额,如8000 销售费用-管理服务费 抽成部分,如2000 贷:应收账款-文旅局 全额,如10000
老师是这样吗,然后我应该开全额9782的发票给文旅(他扣除完抽成剩余的款项+开具的自己抽取的佣金的发票给我)
您好, 是的,是这么理解的
发出商品时 未售出 : 借:发出商品 贷:库存商品,这一步是什么意思老师
您好,这是从仓库出货了,但还没有销售出去,也就是收入确认条件没到,不能结转 成本