咨询
Q

你好,老师,3月被税务局查,说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票,不能抵扣要转出,报表也更正申报了,税费也补缴了,会计分录怎么办

2025-04-18 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 12:11

你好,只补交了增值税是吗? 这个要看当时这3张发票如何做的分录,才能确定现在的

头像
快账用户6965 追问 2025-04-18 12:13

补交了增值税附加税和滞纳金

头像
快账用户6965 追问 2025-04-18 12:14

之前的发票做了主要业务成本 进项税

头像
齐红老师 解答 2025-04-18 13:14

你好,如果只是补交增值税及附加, 你可以借应交税费-应交增值税-稽查补税贷,银行存款。 附加税是借以前年度损益调整,贷应交税费,应交城建税,教育费附加。 然后再支付。借应交税费,应交城建税,教育费附加。营业外支出,税收滞纳金贷,银行存款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×