印花税申报金额依应税凭证定: 购销合同:签合同,明确不含税金额按此申报;只列含税总价,按含税总价;分别列含税与增值税,按不含税金额。未签合同,常按购销发票含税金额合计。 加工承揽合同:按合同加工或承揽收入(不含增值税 ) 。 租赁合同:按租赁金额(不含增值税 ) 。 小规模可享印花税减半优惠 。

我们是小规模纳税人,4—12月份免征增值税普票,印花税以前是含税金额申报,那现在含税和不含税金额一样,不用区分含税和不含税了,就用开票金额填就对了么?
老师好, 这个月开了发票,印花税是按含税金额还是不含税金额申报?谢谢
老师你好,我是小规模公司,这个月就没有那个印花税,我的是按季度报的,那到时候那个印花税的话是我三个月的发票的不含税金额来填写吗?来申报
你好,老师,我想问一下平时做的季报印花税,计税金额是销售不含税总额 这个月让申报年度印花税,这个计税金额是怎么算出来的?
请问这个印花税,税务稽查吗?我们1月份就只签订了1份合同,是按这1份合同的不含税金额上报吗?还是一定要按开票软件上的购销发票金额缴纳印花税?
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
老师 KTV以前开发票是选择娱乐服务,现在按娱乐服务开不出发票了是什么原因?
老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
我们第一季度 1.收入卖出产品开票金额1000元,不含税金额990.1无合同 2.付律师费40000,合同金额8000,开票金额40000 3.付文化服务费45000,有票有合同 4.付软件服务费400,有票无合同 5.付审计服务费,900有票无合同 6.付文化服务费49360,有票有合同 7.付管理费用,策划费应付110万,支付100万,有票有合同 8.付宣传用品费6000,有票无合同
老师,这是我们1季度的收支,印花税应该怎么填呢,填那个数,怎么算的呀
印花税计算如下: 销售产品按不含税收入 990.1 元,依万分之三税率,印花税约 0.30 元。 律师费以合同金额 8000 元算,万分之三税率,印花税 2.4 元。 文化服务费共 94360 元,按万分之三,约 28.31 元。 软件服务费 400 元,万分之三,0.12 元。 审计服务费 900 元,万分之三,0.27 元。 策划费按合同 110 万元,万分之三,330 元。 宣传用品费 6000 元,万分之三,1.8 元。
老师,为什么销售产品按不含税记入呢,没合同不是应该按含税金额1000元计入吗?
有合同按合同价 没合同就按价税合计
老师,不是只申报收入吗?,费用和成本也需要记入?
不是呀 买卖合同哦 买和卖都要交 现代服务不交 但是技术服务要交
现代服务和技术服务有什么区别
现代服务和技术服务的区别如下: 范围:现代服务范围广,围绕制造业等提供技术性、知识性服务,包括研发、信息技术、文化创意等多种服务。技术服务侧重技术领域,为解决特定技术问题提供服务,如非常规计算、技术诊断等。 服务主体和对象:现代服务主体多元化,对象广泛,涉及多个行业的各类主体。技术服务主体通常是专业科技人员或专业技术人员,对象主要是有特定技术需求的企业或单位。 知识和技术专业性:现代服务需一定专业知识技能,不局限于技术领域,在管理、创意等方面有体现。技术服务对技术专业性要求高,需深厚专业技术知识和丰富实践经验。