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老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
老师好,最近接到税务局电话,因21年企业所得税与增值税收入不一致,要求写情况说明,因单位工程是分期付款,有的工程是开全票,年底有个工程因为疫情原因没有干,但是发票开出来了,我递交了情况说明,现在想问老师我现在应该怎么办?税务局会查账吗?
老师,我们是茶叶公司,主营销售毛茶,是跟农户收购的毛茶进行销售的,税务局打电话来让写个情况说明给他,主要就是税负率低,说清楚主营业务成本具体是那些?我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本,没有其他的,工资计入了管理费用,车子不在公司名下,老板没开任何成本费用发票进来,所以账务上只有工资和采购毛茶的成本,这种应该怎么写这个情况说明呀
老师,你好,我是建筑行业的公司,当月没有收入的情况下,工程施工的间接费用需要每个月都要结转吗?比如我付项目管理人员工资,借:工程施工—合同成本—间接费用工资 贷:银行存款,如果结转,要怎么结转呢?
老师,您好!请问一下我们学校的教学楼,已经完工也交付使用了,但是我们的合同款并没有付完,这种情况下我们没有转固,那我该怎么写未转固原因呢关键我们账上没做,这就是尴尬的地方,人家要来审核我们的工程情况,那就出问题了您看下这个是需要80%就转固,还是100%我们一般都是按照付款的情况,去弄的,这个2023年1月都有付款,所以我们2022年12月就不会转固完工未交付使用的在建工程,我们没有转固,未转固的原因我可以写:未办理完竣工验收手续?
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
老师好,我是一家企业财务经理,实际这家公司没会计和出纳,我刚来2个月,老板不让我碰外账,请问我风险大吗?老板是日本人,聘的职业经理人,也是法人 外账是外包给代理记账做的
老师好,我是一家企业财务经理,实际这家公司没会计和出纳,我刚来2个月,老板不让我碰外账,请问我风险大吗?老板是日本人,聘的职业经理人,也是法人
秒账账户内部互转怎么操作
老师,根根么情况下收到增值税发票计入“应交税费-待认证进项税”科目呢
老师,有没有社保缴纳及扣款流程视频学习下,第一次申报不会操作,小规模纳税人。
老师,黄金的原料成本一般是百分之多少?
老师,我想问一下,现在选之前漏的生成凭证按照之前财务设置的我标方框的吗?还是说得重新选择,如果重新选择的话,要选哪些?
A企业银行3月底现金有13万,4月被甲企业收购了,发现A企业4月15日时,有支出15万从员工手里回购股份15万,(期间是有收入的)。现在我在做甲建账期的账套,甲企业是说5月1开始算,但是筹建期很多支出都在4月支出了,数据肯定要取4-5月。请问这15万要怎么做账合理?
您好,收到预警后,我司第一时间核查了 2023 至 2024 年度 工程施工 科目的结转凭证,确认不存在白条入账列支成本的情况。我司制定有完备的财务管理制度,对票据审核、成本入账、费用报销等环节均设置严格管控流程,要求所有支出必须凭合法票据入账。本次结转的主营业务成本,对应的是前述年度已完工项目,相关支出均严格按 中华人民共和国发票管理办法 及 企业所得税税前扣除凭证管理办法 (国家税务总局公告 2018 年第 28 号)取得了合法有效的增值税发票,合同、付款记录及进度确认单齐全,账务处理逻辑符合权责发生制,无涉税风险。