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老师,我们退原材料给供应商,原价是含税3898.4。现在退货给供应商退未税,税额是354.4。没有原价退给供应商,是扣完税点后再打7折,退货给供应商,供应商退给我们3898.4-354.4=3544*0.7=2480.8。 我们之前入库的时候记:借:原材料3544 税金及附加354.4,贷记:银行存款 现在退货,要怎么冲减原材料,凭证是怎么做?

2025-04-18 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 13:47

税金及附加354.4确定之前是这么做的吗?你退材料是全部退还是退一部分?

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快账用户8877 追问 2025-04-18 13:48

是的。确定税金10个点,354.4

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快账用户8877 追问 2025-04-18 13:48

材料全部退。

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齐红老师 解答 2025-04-18 13:49

借银行存款2480.8 贷税金及附加35.4, 原材料2480.8-354.4 借营业外支出贷原材料354.4。

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快账用户8877 追问 2025-04-18 13:55

老师,实际上之前不是记过借:原材料3544吗,按这样的话,原材料没冲完啊?

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快账用户8877 追问 2025-04-18 13:56

这样做,对吗?目前这家供应商账面还有点货款 ,冲减他的应付账款。

这样做,对吗?目前这家供应商账面还有点货款 ,冲减他的应付账款。
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齐红老师 解答 2025-04-18 13:58

可以的,营业外支出放到借方 上面给你写的那个剩余的那个材料,做到了营业外支出里面原材料是平的。

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税金及附加354.4确定之前是这么做的吗?你退材料是全部退还是退一部分?
2025-04-18
您好 借:应付账款 贷:营业外收入
2021-03-05
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
借工程施工应交税费、应交增值税进项贷、预付账款施工队。这个是对方挂靠你们的工程。
2024-06-25
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