您好,718*0.6=430.8,98800*0.005=494,用718-430.8=287.2来调增就可以了

老师,请问下,公司成立到现在还没发生过收入,但是当年发生的业务招待费15万元.业务招待费要调增多少呢?
业务招待费实际发生额的60%是123378.86元,收入的千分之五是340904元,业务招待费账载金额是205631.43元,请问需要调增多少?
老师,请问公司今年总收入507230.71元,业务招待费76191元,需要调增吗?怎么计算的
@郭老师,所得税汇算清缴,业务招待费支出调增7469.32元,2024年凭证需要做一笔分录吗?
老师好,请问2024年发生业务招待费9745元,我要计算销售额收入的0.5%,2024年不含税销售收入1270271.25元,免稅收入8523.29元,这个免税收入的部分要不要算到销售收入里面来乘以0.5%?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,调增287.2,对吗
是的, 是的,就是这样的
老师,我提问的时候,不小心,点错了,这个收费49元的可以取消吗?
这个要问下客服,要他们帮你取消下,提个问怎么这么多钱呀
点错了,点的电话沟通15分钟
你找客服取消下,要不然过下有人接了
https://www.acc5.com/,这个上面有客服,你快点找下他
你去直接结束那个语音问题就可以了, 不用找客服,也不用你付款
老师,我点一下,就到微信支付的界面
不用你支付,直接结束就可以
会计问小程序我的 提问-解答中,点进去直接结束
老师,右下角,没有结束,怎么回事,咱俩的聊天右下角有结束,不知道为啥,收费的那个没有
这个我不太清楚,要问客服,你去官网中问下客服