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老师,我们查出来错享了免税,把有税率的开成了免税的,现在要更正申报以前年度的增值税,我能先更正申报不交税,等5月勾线了进项票抵扣不?

2025-04-21 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-21 16:01

你税务局怎么要求的? 最好是你这个月红冲,然后再重新开下一个月申报。

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快账用户4493 追问 2025-04-21 16:02

没说,就说要不红冲要不更正申报表,但是红冲的话供应商不同意

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齐红老师 解答 2025-04-21 16:04

没说就下个月再调整

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快账用户4493 追问 2025-04-21 16:05

啥意思?供应商不同意我们红冲,涉及到的发票很多,供应商也多,只能更正申报,下个月怎么调整

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齐红老师 解答 2025-04-21 16:12

你好,下一个月免税里面填写负数,然后在正确的税率里面填写第5列、第6列无票收入。

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快账用户4493 追问 2025-04-21 16:15

老师,我问的是能不能我更正了之后下个月抵扣之前的,不是问你怎么填写身边表,而且你说的填写方式是错的

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齐红老师 解答 2025-04-21 16:41

你更正之前的申报表 用下一个月的进项,抵扣不了 你在下个月按照我写的那个申报才可以勾选抵扣 抵扣勾选所属期没法修改之前的

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