你好,像这些往来款你可以当做该收回的收回,该支付的支付,确实理解不了的进入营业外收支。 库存商品也是需要卖掉。
老师,公司要注销,实际上是没有应收账款应付账款,库存商品也没有,但账上还有挂账,这要怎么处理?
老师 做税务注销的话 应收账款和预付账款 应付账款 预收账款 科目有余额 该怎么处理呢
老师,预收账款可以用未分配利润调整吗?公司准备注销,预收账款和其他应付款都有余额 借其他应付款 预收账款 贷或者未分配利润
老师好,请问公司准备注销,但是账上的预付账款和其他应收款有余额但是收不回来了,应该怎么做会计分录呢?
某企业5月31日有关账户余额如下:借方余额合计贷方余额合计应收账款650004000坏账准备500预付账款30000200存货跌价准备1500周转材料5000原材料34000生产成本56000库存商品85000应付账款300058000预收账款4000要求:计算资产负债表中下列项目的金额:1.应收帐款2.预付账款3.存货4.应付账款5.预收账款
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
公司未分配利润5万,要做股权转让,涉及到交哪些税,怎么计算
老师,我想问问一下。我们是午托的公司,已经办理了一证多址了,最多只能挂2个地址。现在我们学生增加了,又租了一个地方,请问现在是重新办理一个公司,还是注册一个分公司
同时有好几家个体户的法人给A公司(一般纳税人)开票,又在A公司上班,可以在A公司做工资么?
老师们好 请问我们是个体户 对方和我们签合同以个人名义签的 要求我们开发票给公司 后续出了一个公司委托个人的函 这种可以给他们开票吗?
老师,23年毕业的目前可以考中级么
假设项目需要支付1000万业务费,但都是无票支出,该费用怎么才能合理入账和取出现金? 对方不会提供个体及业务相关发票,走用工平台只能付小额。对方要现金。
老师,新公司税务登记,没有实绞,投资总额写多少了
劳务报酬一年不超过6万还交个税吗?
老师,我们可以这第一季度和第二季度各计提七八万的管理费用-工资吗?然后平时我们也不申报她们的工资,后期有成本票了,再把计提的工资红冲了
库存商品可以按账面价值*税率交增值税吗?还是税务局核定一个市场价格*税率交增值税
你好,可以的,实操中问题不大。
谢谢老师。我们这边规定 需要没什么业务过几年再注销,这些科目的余额是等实际注销前处理合理,还是现在开始一点点处理掉合理呢。
你好,建议你一点点处理。