您好,根据会计准则规定,预收账款是不可以用未分配利润调整的。
未分配利润=货币资金+应收账款-预收账款?,或者和资产负债表有什么其他关系吗?
老师好,老板有家个独现在要转手掉,利润分配-未分配有余额,其他应收款-法人里面也有余额,能不能写分录分配掉?:借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人?这样写分录?
老师好,我们老板有家个独公司,交完税后帮他做利润分配,科目里面有其他应收款-法人,可以写: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人 这样吗? 还有摘要可以写“调账”吗?
(10分)2.某企业2018年12月31日结账后有关科目明细科目余额如下表所示。第3页共5页单位:元科目名称借方余额贷方余额应收账款1600000100000预付账款80000060000应付账款4000001800000预收账款6000001400000本年净利润230000利润分配——未分配利润180000要求:根据资料计算资产负债表上应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、利润分配——未分配利润项目金额。
审计时候,是不是会把预收账款和其他应付款调至未分配利润?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
老师,那还有其他方法可以合理调整吗?谢谢
企业准备注销的话,看预收账款是否正常销售,正常的话就不用特殊处理,需退款的话就红冲分录,预收款不用退回的转营业外收入。
转营业外收入的话,要视同销售缴纳增值税吗?
您好,这个不需要的哦