您好,根据会计准则规定,预收账款是不可以用未分配利润调整的。

未分配利润=货币资金+应收账款-预收账款?,或者和资产负债表有什么其他关系吗?
老师好,老板有家个独现在要转手掉,利润分配-未分配有余额,其他应收款-法人里面也有余额,能不能写分录分配掉?:借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人?这样写分录?
老师好,我们老板有家个独公司,交完税后帮他做利润分配,科目里面有其他应收款-法人,可以写: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人 这样吗? 还有摘要可以写“调账”吗?
(10分)2.某企业2018年12月31日结账后有关科目明细科目余额如下表所示。第3页共5页单位:元科目名称借方余额贷方余额应收账款1600000100000预付账款80000060000应付账款4000001800000预收账款6000001400000本年净利润230000利润分配——未分配利润180000要求:根据资料计算资产负债表上应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、利润分配——未分配利润项目金额。
审计时候,是不是会把预收账款和其他应付款调至未分配利润?
老师,内账,工程公司,替挂靠分包单位给甲方开票,如何体现自己的管理费收入,给挂靠单位的收入,扣留的税费呢。您那边有整理好的分录文档吗,我想详细的了解一下
老师,生活服务,绿化养护营业执照上添加什么范围
老师请问现在开具专用电子发票,只填公司名称和税号,银行账号和地址不填没影响吧?
老师我们公司从劳务公司请的人员,发给劳务公司的工资,记的是劳务费请问要缴纳印花税吗?
老师,企业开回来一张财产保险费?这是什么业务啊
运输企业收到普通发票,发票项目现代服务*运输费与现代服务*搬运费,做账科目有啥区别,谢谢
老师,本月应发工资49011 元,扣除请假540元,社保2601.78元,实发45869.22元。怎样出会计分录凭证
,请问一下公司员工社保已申报,但未缴纳缴费,对公司办税人员有影响吗
一般纳税人10月开了发票出去,11月抵扣了进项后,也交了增值税,现在12月把发票冲红了,已经抵扣的进项就算白抵扣了是不?
朴老师,工程单位,有个挂靠分包单位,开完票预缴税金时,对方财务直接扫码缴纳的预缴税金,像这种情况如何做分录呢
老师,那还有其他方法可以合理调整吗?谢谢
企业准备注销的话,看预收账款是否正常销售,正常的话就不用特殊处理,需退款的话就红冲分录,预收款不用退回的转营业外收入。
转营业外收入的话,要视同销售缴纳增值税吗?
您好,这个不需要的哦