你好,你的收入有多少金额?

汇算清缴业务宣传费,没有超额,要填写广告费和业务宣传费跨年纳税明细表吗
老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
汇算清缴,A105060表格《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》第一行,本年支出金额,是不是2022年12月利润表中本年累计的广告费和业务宣传费的金额?
请问老师,汇算清缴的时候,广告服务*广告发布费和广告服务*推广费是否都要在《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》里调增
老师,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表怎么填写?就是所得税汇算清缴里的广业费
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
收入是1.5亿
你好,一般是15%内可以扣除。 5050是职工薪酬表啊
是我打错字,是带出带出A105060广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表。我们不超,请问也会带出这个表格吗
你好,是的,你要填了才知道你没超。
我填了,然后自动带出带出A105060广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,是要补缴这3万业务宣传费的所得税。那咱们是属于超了吗
你好,系统让补的话,就是因为超了。
咱们收入1.5亿,这个业务宣传费才3万,怎么也算超的
你好,你把你的申报表发来看一下。
好的,咱们不超,请问这个表是否填错了,才造成要补缴所得税
要看表格的数据才能确定 看这个目录是没办法确定的。