需要汇算24年后,才能弥补亏损。预交的需要申请抵交才可以填抵交

假设公司今年6月买车450万,第二季度预缴所得税的时候能把这450扣除吗?还是要等到第三季度扣除450万呢?还是要等到次年汇算清缴的时候扣除
季度预缴所得税,如果今年汇算清缴后有亏损,会自动弥补吗?还是等到明年年报的时候才会弥补
老师,企业所得税汇算清缴的时候,第32行本年累计实际已预交的所得税额是自动生成还是需要自己填呀
在每期申报企业所得税需要预缴的时候是不是不能扣除以前年度亏损?要等年度汇算清缴的时候才可以扣除以前年度亏损是吗?
老师问下,2023年做的分录企业所得税4301,第四季度利润表所得税也是4301,年报也是4301,那么汇算清缴的时候自动获得预缴企业所得税是3908,相差393,可能是2022年汇算清缴的数也在内。问这个报表数4301与2023年的汇算自动获取的3908不一样有没有问题。
老师您好!请问一下我们去年补交了2024年和2023年收入,增值税及所得税,怎样做分录呀
工商年报,参加城镇基本养老保险本期实际缴费金额,是指公司的吧,不包括个人部分对吧?谢谢老师
老师:帮我算开专票5万元,增值税和教育附加分别缴多少
老师,A公司的自然人股东B,自然人B持有A公司股权百分之五十,自然人B属于代替C公司持有股权,C公司属于有转账给A公司的实收资本银行转账记录,现在自然人B这个股权要卖给自然人D,这个转让股权的税应该怎么核算,A公司实收资本500万,未分配利润负100万,所有者权益是400万
老师,请问成本的收到广告服务费发票可以全额扣除的吗?
老师,超市蔬菜开票税率选0%还是免税
老师,我想请问下就是2024年底计提工资8500,2024年汇算清缴前未发放,汇算清缴我调增了8500,2025年我冲减了2024的工资,那2025年汇算清缴我是不是要调减8500,不然是重复扣了对吧
老师对于一般纳税人来说,建筑工程如果租赁机械且配备操作人员是不是按照建筑服务开9个点的发票,如果只是单纯的租赁机械的话是13%
老师,你好出口的货物的提单是从哪里查找
老师:我们中介公司,开发票给房联开专票44900*0.9=40410元,开专票给房联40410元的专票,普票就44900*0.89=39970.79元普票,对我们公司开专票好还是给他们开普票好
我的意思是例如我24年第四季度交了5000,汇算清缴的时候,我所得税是5100,等于需要补交100。汇算清缴填表的时候需要填这个5000吗。还是提交申报的时候会自动减去
那个需要填在本年已累计交税金栏,自己填
是在哪个表呢
就是主表10000的那个里边填已交的
主表10000,第八个吗
减:本年累计预缴所得税额 就是这个地方
本年累计实际已缴纳的所得税额,是一个意思吗
就填我说的那个地方,就是一个意思