同学,你好 是关联企业 可以有业务往来,要真实

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,老板旗下的另一家电梯公司把他们盖的A产业园区的房子对外招商,入住的企业有80多家,但这个园区的电费户号只有一个就是这家电梯公司,由于入园企业用他们厂房产生的电费是交给这家电梯公司的,但这家电梯公司没有办法给入园企业开具电费发票,所以老板要求让我物业公司来业主开具发票,把电费发票开成物业费发票 (开普票),请问这样做对我们物业公司的影响是什么,对财务负责人和法定代表人有什么影响?会有那些风险?
老师,老板刚注册了两家新公司,但都没有开始开展业务,自然人电子税务局中代扣代缴工资这块也是要每月做零申报的吧?没有员工,只能用法定代表人的名字申报,这样的话,这个法人代表的资料就同时在几家公司上传,虽是零申报,但这有什么影响或风险吗?或者有其他办法吗?
老师 您好,老板有两个公司,其中A公司注册时法定代表人和股东为他的岳母,老板在A公司没有股权也不担任高管,但是有些报销会在A公司报,老板的另一个公司B公司为B公司的法定代表人及股东,社保也在B公司缴纳的,老板的这两个AB公司发生业务往来会影响B公司上市吗?
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
老师好!我们公司是物业公司,承租了商业广场的一整层。然后出租。都有合规的手续。但是我们公司还没有注册下来,法人就用他自己的一个物业公司的名义和我们公司的其中的一个股东签订了一份租赁合同(实际上他的物业公司没有承租,所以没有权利租给我们公司。但是银行不查这个)。我们周一要用这个租赁合同去银行开立基本户。我是经办人。我有什么风险?
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
我公司做钢结构,客户他不要发票我给他减掉税点的话减多少点合适,单价4850亿吨的东西含税价,不含税价的话减多少点不亏
同学,你好 对方无论要不要发票,你都要申报收入的
我知道的,就是我刚说的这个应该怎么算跟对方
同学,你好 这个减税点,你们自己协商。 含税4850,不含税就是4850/1.13
不含税报增值税的话那我应该怎么报,无票收入吗,增值税和所得税的那个收入会对的到吗?
同学,你好 你申报按照不含税的金额申报的。 对的上的
增值税申报表不含税收入我能抵扣增值税吗
同学,你好 可以,你按照不含税金额申报,也是有增值税的