进项直接内销才可以抵扣的,直接出口的进项不能抵扣

纯出口,无内销的外贸企业,固定资产的进项税可以申请留抵退税吗
老师好,企业做的是外贸出口没有内销。他的进项税有抵扣出口是免税的,有做销项税,还给退税了。进项是不是要做转出
老师,我们是外贸企业,用于出口退税的进项勾选时选不抵扣还是退税勾选
1、出口退税环节中,进项发票什么时候用?2、老师,外贸企业是不是可以,进项票开票日期晚于销项票日期,而生产企业不可以,进项发票日期要早于销项票日期,因为有生产周期。3、外贸企业是不是不可以有留抵退税,而生产企业可以有留抵退税和出口退税
外贸出口不申请退税,是不是可以视作出口转内销,申报未开票收入,抵扣进项?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率