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老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢

2025-04-22 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-22 21:37

你好,借:银行存款 1.8  贷:其他应付款-个人   1.8

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快账用户5123 追问 2025-04-22 21:47

是从公司私账上付的款

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齐红老师 解答 2025-04-22 21:55

你好,请问是乙公司的内账会计?从私账付款给甲公司,是法人的私户?

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齐红老师 解答 2025-04-22 22:03

你好,不好意思,刚才写的是甲公司的会计分录,如果是乙公司从法人私户付的税金,方法一:借:其他应收款 -甲公司  贷:其他应付款-法人,这个分录写了之后,其他应收一直有挂账,方法二:1.8万是为了采购这批货付的成本或者费用,借:主营业务成本、销售费用,贷:其他应付款-法人

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快账用户5123 追问 2025-04-22 22:30

我是甲公司内账会计

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快账用户5123 追问 2025-04-22 22:35

是从老板的私账上付的

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快账用户5123 追问 2025-04-22 22:36

我们公司将一部分货款转到老板的私账上

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快账用户5123 追问 2025-04-22 22:36

私账上的款不是老板个人的款

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齐红老师 解答 2025-04-22 22:42

你好,不好意思,重新理了一下分录,甲公司采购乙公司商品,从公账付货款,借:库存商品 20万,贷:银行存款20万,甲公司从私户付乙公司税点,假如私户是法人账户,方法一:借:其他应收款——乙公司1.8万,贷:其他应付款-法人1.8万,这样会一直有其他应收往来,方法二:借:主营业务成本、销售费用1.8  ,贷:其他应付款——法人1,8万,方法二理解为为了获得乙公司这批货款另外支付一笔1.8万的费用,假如私户是平常支付现金的账户,方法一:借:其他应收款——乙公司  1.8万,贷:库存现金1,8万,发放二:借:销售费用、主营业务成本1.8万,贷:库存现金1.8万

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