您好,你先暂估入账,暂估到固定资产里面

老师,就是9月份对方已经开不出发票了,公司就没有收到对方发票,约定对方十月一号才给我们开发票,这样的话能不能在9月做下暂估啊
老师,我们固定资产是七月份购置的,但是发票只开了一部分,一部分要等到元旦以后才能开来,我可以先入固定资产,等剩余发票来了我直接贴后面可以吗?
老师,我们固定资产是七月份购置的,但是发票只开了一部分,一部分要等到元旦以后才能开来,我可以先入固定资产,等剩余发票来了我直接贴后面可以吗?
老师,公司购买房产,分期付款的,现在开了部分发票给我们,我们入账是做固定资产吗?还是等产证下来再做固定资产,提折旧
老师,我们采购了货物,但是上游还没有给我们发票,我们可以先去税务局系统入库了类目了,先开发票出去吗?等于进项还没有开进来,现在就要开销项出去了,但是货物已经入库了,只是对方没有开进项票进来呢
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗