你好,操作是可以的。
老师您好,我们是小规模纳税人,我们曾经给客户代开过专票明细是文化创意服务*会议展览服务。先发生纠纷,对方给我们开具红字通知单只能开:会展服务*会议展览服务。这样可以吗,影响我们申请代开红字发票吗
我们是做会展服务的,会经常请专家讲课,要付给专家一定的费用,但是专家不愿意给我们开具发票,有什么方法可以不需要发票?
我们是做会展服务的,要支付给专家讲课的费用,我们给对方申报个税,可以做进工资吗?
我们主营业务是会展服务,在全国各地举办会议,邀请展商和客户参加,收取会展服务费和培训费,我们支付出去的费用,对方给我们开具发票开的是会议服务费,那我们计入会议费还是主营业务成本?
我们是做展会服务的,就是全国各地开会议,客户主要是展商在我们这里办会展,我们会邀请专家讲课,课题我们会自己策划,我们请外面的公司专门给我们策划课题,开具的发票是设计服务*策划服务,计入什么科目?主营业务成本吗?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
就是我们自己开会展服务,支付 给专家的费用,专家再给我们开进会展服务也是可以么
你好,操作是可以的。