具体的修改了那些业务 他申报给税务局的和你现在的是不是一致的
1.该公司2022年12月31日应收账款余额1000万元,占资产总额的40%,由于该公司未能提供债务人地址,注册会计师无法实施函证程序,也无法实施替代程序以收集充分适当的证据。2.华海公司于2021年5月为L公司1年期银行借款1000万元提供担保,因L公司不能及时偿还,银行于2022年11月向法院提起诉讼,要求华海公司承担连带清偿责任。2022年12月31日,甲公司在咨询律师后,根据L公司的财务状况,计提了500万元的预计负债。对上述预计负债,华海公司已在财务报表中进行了适当披露。截止审计工作完成日,法院尚未对该项诉讼做出判决。3.该公司2022年12月31日未审计的资产负债表反映的应收账款项目中应收账款科目的借方余额为10000万元,坏账准备科目贷方余额为80万元。经审计应收账款明细账,发现应收账款中有一明细账为贷方余额1500万元(坏账准备按应收账款期末余额的5%提取)。针对上述事项,注册会计师应提出何种处理建议?若需提出调整建议,应列示审计调整分录。如果华海公司拒绝调整,应提何种审计意见。
ABC事务所注册会计师沈济、简政对华海股份公司2022年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2023年3月18日,并于3月25日递交了审计报告,管理层于3月20日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司2022年12月31日未审计的资产负债表反映的应收账款项目中应收账款科目的借方余额为10000万元,坏账准备科目贷方余额为80万元。经审计应收账款明细账,发现应收账款中有一明细账为贷方余额1500万元(坏账准备按应收账款期末余额5%提取)问:假定华海公司只存在上述事项,且不存在关键审计事项,请代为编制一份审计报告(管理层责任段和注册会计师责任段不用写)。
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师,问一下申报个税这块填综合所得申报这个表,然后本期收入和累计收入本期收入按工资表上的应付工资天数还是按实付工资天数啊?
老师,财管中题目给的资本成本都是税后的对吗?
去年第三季度税费忘记计提了,麻烦跟我说下现在怎么办,营业税金及附加没有计提
老师,您好,增值税申报表填了后可以先不提交吗
老师,我们利润率20%时,对应6%的提成, 要是利润率是10%时,对应3%的提成, 那要是利润率是25%时,对应多的提成? 利润率和提成比例是等比例上下调 有点绕不过来了,这个比例咋算谁除以谁啊,那比如13%的利润时,又还如何计算 提成率多少
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
现在小规模纳税人可以开具1%或者3%的增值税专票吗?
小规模纳税人每个月需要申报什么?
老师这个是货拉拉的凭证可以抵扣吗?没有发票只有这个?
车间的改建,工程量不大,需要找有纸质的建筑公司么?还有需要监理吗?
只有货币资金跟库存商品能对不上,其他都对不上,我现在迁入进来的数据跟税务对不上
知道他调整的业务什么业务吗?是的话你在今年的调整一下,涉及到损益类的用力了分配未分配利润。
现在不清楚
那不行 必须清楚 要不你的数据得按照他的来调整
那就是我要求他们去核对调账吗?还是怎么办?
核对 需要找出调整了那些业务