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老师,我们公司有一张进项发票是去年收到的,今年因为出口退税,发现对方开错了,他们这个月红冲,开了蓝字发票,我账务上和税务申报上要怎么做

2025-04-25 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-25 08:46

你好,这个要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。 你现在如果开了红字发票的话是需要下月申报的时候做进项转出。

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快账用户1500 追问 2025-04-25 09:06

我收到发票做的采购入库,现在账务是不是做一个红冲,然后再正常做采购入库

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:08

你好,是的,就是这样子做。

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你好,这个要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。 你现在如果开了红字发票的话是需要下月申报的时候做进项转出。
2025-04-25
你好,你们只需要这张正确的发票就可以。红字发票留着备查也行的。
2021-03-02
同学,你好 做负数分录 是的,申报增值税的时候要做进项税额转出
2024-06-07
你好,是的,需要做进项转出。
2022-08-09
同学您好,应该是只要小于100就可以的
2022-04-13
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