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我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?

2023-05-12 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 09:55

您好,同学,账务处理是正确的

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您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
您好,您的操作流程是对的。 做账思路是,把原来做账的分录冲出来,再做正确的分录。
2022-01-14
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