你好,你银行是平的很正常了 你将销项税额用营业外收支结转。
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师您好,我想问下就是对方现在开过来的成本票,个税是我们企业自己扣的,这种的我做完账之后发现应交税费在科目余额表的借方有余额,不知道合不合适,我当时做个税的时候科目用的是应交税费-代扣代缴个人所得税
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
个体工商户经营所得申报问题 您于2025年04月09日发起的“定期定额户申请核定及调整定额”已审核通过。经审核你户自2025-04-01起至2025-12-31止,执行月应纳税额为0.0元。
生产车间的锅炉点检费计入什么科目?
这里的营业成本是包括管理费用和销售费用吗
老师,法人转入公户,备注注入金,其实是投资款,我想说这个注入金写的对不对,银行会认为是投资款吗
您好老师,要是个税平台报的个税总额高于报表做的应付职工薪酬会不会有风险啊
清算的问题:我现在卖掉设备收到300万,但是清算事发现要缴纳税款10万,但是我现在欠客户的400万,我能用这300万,还400万先吗?
老师,我老板说他不是要看用了多少钱,而是担心自己的钱跟公司混合了,他借公司的或公司借他的久了就分不清了,我想把公司跟个人的银行卡跟应收付,资产给他全部分开,这个应该怎么做
老师那我理解的这算是多出来的0.02元,我是不是要做营业外支出呢,我能问下摘要怎么写合适呢
你好,你就写结转销项税尾数差异。
感谢老师,还想请教下,就是税款缴纳在出现差额的情况下为什么银行账还是能平上呢
你好,因为银行你是根据银行对账单来的。