你好,我想问一下,“抖音提示我们信息不全,双方的银行账号开户行没填”,是我们上传发票,他们审核提示,还是我们直接开了,他们自动给我们你回复。现在都已经提示信息不全了,也没跨月,直接红冲再重填,对方还审核么?(限制次数吗)

老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
她在抖音直播卖服装,之前是个实体店,是个个体工商户,流水大约一年800-1000万,银行流水,但是你知道他们是薄利多销,利润大约10%,但是他们很难取到进项票,批发都不给开,他们也没有公户都是个人卡,每个月或隔两个月平台做一次活动,比如这件衣服100,顾客拿 80,平台负担20,商家还是100元,但是真对平台的20元,商家需要给她开票,所以我同学就开通了税务,每个季度开上3000元左右,也就针对开票金额去报税,她想做规范一点,怎么操作
全资子公司怎么给母公司开发票,都是小规模。合同内容:抖音本地服务合同,母公司拥有与抖音平台合作的服务商平台,林客系统,定时给绑定商家及我们服务商返佣金,子公司与母公司之间签订合作协议,母公司给子公司用这个平台,下设一个子账号,但是子账号所有绑定的商户结算的服务商佣金都会直接进入母公司的公户,母公司和子公司签了个协议,母公司控股35%,子公司控股65%,现在协议里说母公司按季度或按月支付给子公司流水提成,也就是绑在子公司上的商户产生的佣金,母公司按30%返给子公司,这种的子公司要给母公司开票吗?开什么票?还用再签合同吗?
想问一下,我们集团下有个子公司开展了一个抖音推广的一个业务,金额有两个多亿元,我们现在收到税局的通知,让我们就以下几个问题答复他们 1.发票开具内容(*信息技术服务*信息服务费)与实际经营业务不符。(我们签订的合同里面写抖音发布内容) 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大 3.与风险人员有关联(财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人) 4.下游客户数量较少-专票(他们意思是说这个抖音业务下游公司的开票额度一个月只有500万,但是我们给这个公司一个月开2点多亿的发票) 以上几个问题怎么答复税局比较
小规模纳税人,按季申报,在抖音有店,抖音一个月有补贴卷给我们的客户,比如说,客户在抖音买10元的东西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音帮客户出的,每月我们公司给抖音开普票,这月给抖音开了一张发票,抖音提示我们信息不全,双方的银行账号开户行没填,有可能驳回,原来我们都是这样开的也过了,我想咨询的是,我们开出的这张票如果抖音下月驳回,我们该如何处理,还是现在直接开红票冲掉,再开一张合抖音规的,哪种方法更好
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?