你好,你们先要借固定资产,贷应付账款 然后做固定资产清理 嗯1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
我们是4s店 客户把钱交给我们 我们店没车给客户找其他经销商提车 我们把钱直接给另外经销商 经销商直接给客户开票 请问我们账务怎么做啊?
我们是汽贸,帮助客户办理分期,银行放款后公对公打入我司账户,我司转给汽车4s店,4S店给客户开发票,我司应该如何做帐?税务方面如何做账?
我们是汽车4S店,客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料,厂家以返利的形式返给我的返利账户上,后期给我们冲抵进货款,我们收到厂家的发票是负数提现,这笔钱我们退给客户,客户是没法开票给我的,那这个我们应该怎么做账务处理呐
你好,老师,我们是一家汽车经销商,客户打款到我们公账,之后我们转到其他4s店购买车辆,4s店直接开票给客户,这种情况我们应该需要怎么做账,税务上有没有其他风险
汽车贸易店,代收代付客户购车款,4s店开发票给客户的,我们赚取差价收入,怎么做账务处理呢?
请问一下一般加入什么协会的费用计入什么科目
老师好~想咨询下,社保补缴是什么意思?比如北京地区,每年7月社保执行新的基数,那公司正常按照基数申报,会存有补缴一说吗?有看到说是因为执行时间与公布时间存在差异导致的。比如执行期间是2024年1月到12月。公布时间是2024年7月。可以举个例子,说明一下吗?
应收款计提多了怎么冲减不了
应付股利为什么没有在资产负债表中体现
老师,物流公司,老板是找别人的车给拉货,那他找别人的车给对方度的车费,我咋入账,
老师,2025.7月初公司考核上半年工资,员工补发上半年1-6月工资,每月补发200,这钱怎么入账,上半年的工资薪金已经报了个税了
老师 残保金怎么申报 多少人才申报? 多少人不申报?
老师你好,公司为小规模纳税人,25年4月初交了24年年报汇算差异,所得税差额68.9元,请问即科目怎么记
老师您好请问,比如三季度预缴所得税5000,四季度是所得税怎么处理?汇算清缴退税1000。
物流公司,购买配件,咋入账