关于出口业务收入申报时间差异的情况说明 尊敬的税务机关: 您好! 我司在梳理税务申报情况时,发现 2024 年的一笔出口业务收入存在申报时间滞后问题,给贵单位工作带来不便,深表歉意。现就此情况作出详细说明: 一、业务基本情况 该笔业务于[2024 年具体业务发生日期]与[客户名称]签订出口合同,合同约定货物交付时间为[交付日期] ,实际货物于[实际交付日期]完成交付并取得相关出口凭证,业务真实有效,涉及出口收入金额为人民币 30 万元(大写:叁拾万元整 )。 二、收入申报延迟原因 在财务工作流程中,由于我司财务人员工作交接失误,负责该笔业务的会计人员在进行 2024 年 12 月账务处理时,未能及时将此笔出口业务收入入账。后续接手人员在 2025 年 1 月税务申报前进行账务复核时,才发现该笔遗漏收入,遂于 2025 年 1 月进行了申报。此过程并非主观故意延迟申报。 三、整改措施 针对此次问题,我司已开展内部财务工作流程梳理和人员培训: 1. 完善财务工作交接制度,制定详细的交接清单和流程指引,要求交接双方签字确认,确保财务信息准确完整传递。 2. 加强对财务人员的业务培训,定期组织税务法规和财务处理规范学习,提升财务人员专业素养和责任意识。 3. 建立财务复核监督机制,设置专人对每月账务处理和税务申报进行二次复核,避免类似情况再次发生。 我司承诺今后将严格按照税收法律法规和相关财务制度进行账务处理和税务申报,杜绝此类情况再次出现。感谢贵单位的监督与指导! [公司名称] [具体日期]

老师,今天我到电子税务局申请票种核定,结果出来是受理不通过,说系统显示该企业存在“一址多照”,打电话去问说需要我们写一份租赁情况说明,我想问一下有没有这个情况说明的版本?
老师好,最近接到税务局电话,因21年企业所得税与增值税收入不一致,要求写情况说明,因单位工程是分期付款,有的工程是开全票,年底有个工程因为疫情原因没有干,但是发票开出来了,我递交了情况说明,现在想问老师我现在应该怎么办?税务局会查账吗?
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好!我们公司在2022年1月,做未开票收入申报增值税,现在对方又要求开具发票,税务要求写一个情况说明,你那里有模板吗?我不会写
求助老师,22年的收入少记了一个月,成本也没有记,现在税务要求写情况说明,更改报表,怎么写合适请老师指点一下
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
老师,有一个问题是,这笔业务法人在2月份才给我报关单,所以只能做在25年
一月做的收入二月报关?
报关日期是24.12.31日,但是老板在2月份才给我
那你就说老板二月份给你的,这个原因
更正申报吧,只能这样
如果不更正的花,就把这一笔业务放在25年的花,怎么给老师这个说明,老师没有要求说要更正
没让你更正申报吗?
没说让我和你争,申报,让我准备24年所有的报关数据给老师配合检查
同学你好 就是因为你们没有在去年12月所属期报这个收入所以要查 因为怀疑你们有隐藏收入