同学,你好,你的先搞清楚,你为什么企业所得税上会有收入,增值税没有收入?

老师你好,我是商贸公司,增值税与企业所得税收入不一致,增值税收入大于企业所得税收入,是之前的会计填错了,这个情况说明怎么写呢
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好,非盈利学校,前会计把增值税做了零申报,有的季度企业所得税也做了零申报,汇算清缴企业所得税又填了收入,现在税局要求写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
老师,你好,现在税务局反馈了一个问题出口申报的增值税24年和25年提示少申报了,要说明情况,这种情况是不是开票是的汇率问题造成的,这种情况怎么核查
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师,玉米和萝卜都是按9%缴税吗
老师,对于那些做付费视频号,他们的推广会去到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做筹划?
老师,请问非金属矿物制品要申报印花税吗?属于什么子目?
我们公司是做煤炭贸易的,合同签的基本是框架,最终的结算金额已实际发生为准,比如合同约定数量为500吨,单价100但实际核算数量505单价108,印花税申报是以什么为依据
老师 个税扣缴端 怎么添加人员信息
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
账上是有收入的,前会计零报增值税,季报企业所得税有的也是零报
第一,你要统一口径,是按账申报,那你增值税是没有申报全,所得税也没有申报全,要补申报, 第二,如果是按所得税的口径来做,那你要改账,改报表,改增值税报表, 所以你要看你倒底是按哪个做。
账上已经出了报告了,不能改账了
那就按账来考虑,主要看收入具体是多少,增值应该做申报,去补申报,同时申报的增值税的不含税的收入应该和企业所得税报表上的收入是一样的,
情况说明要怎么写呢?
因为你要按账进行申报,就要写你的实际收入是多少,企业所得税申报是多少,增值税应该申报多少,因财务会计人员的遗漏未据实申报,所以将进行补申报工作,然后补报就可以了。、
好的,谢谢老师
同学,你好,不客气的