同学,你好,你的先搞清楚,你为什么企业所得税上会有收入,增值税没有收入?

老师你好,我是商贸公司,增值税与企业所得税收入不一致,增值税收入大于企业所得税收入,是之前的会计填错了,这个情况说明怎么写呢
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好,非盈利学校,前会计把增值税做了零申报,有的季度企业所得税也做了零申报,汇算清缴企业所得税又填了收入,现在税局要求写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
老师,你好,现在税务局反馈了一个问题出口申报的增值税24年和25年提示少申报了,要说明情况,这种情况是不是开票是的汇率问题造成的,这种情况怎么核查
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
账上是有收入的,前会计零报增值税,季报企业所得税有的也是零报
第一,你要统一口径,是按账申报,那你增值税是没有申报全,所得税也没有申报全,要补申报, 第二,如果是按所得税的口径来做,那你要改账,改报表,改增值税报表, 所以你要看你倒底是按哪个做。
账上已经出了报告了,不能改账了
那就按账来考虑,主要看收入具体是多少,增值应该做申报,去补申报,同时申报的增值税的不含税的收入应该和企业所得税报表上的收入是一样的,
情况说明要怎么写呢?
因为你要按账进行申报,就要写你的实际收入是多少,企业所得税申报是多少,增值税应该申报多少,因财务会计人员的遗漏未据实申报,所以将进行补申报工作,然后补报就可以了。、
好的,谢谢老师
同学,你好,不客气的