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老师,汇算清缴的职工薪酬工资跟个税的不一致,差点,可以吗,账上多,个税申报的少

2025-04-28 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 16:46

您好,这个要按实际的来填

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齐红老师 解答 2025-04-28 16:46

您好,这个要按实际的来填

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快账用户8327 追问 2025-04-28 16:49

但是账上和个税的不一样,我现在汇算清缴,应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-28 16:52

是账上多计提了,少发放了,是吧

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快账用户8327 追问 2025-04-28 16:55

2023年末应付职工薪酬贷方有余额,我为了平账,补提了,所以24年账上进的费用就多

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齐红老师 解答 2025-04-28 16:57

那你税务那里按实际的来填就可以

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齐红老师 解答 2025-04-28 16:57

账上的就按你账上的来填

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快账用户8327 追问 2025-04-28 16:58

您的意思是按账上不按个税系统,是吗

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齐红老师 解答 2025-04-28 17:00

是的,账上就是按你实际做账的来

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快账用户8327 追问 2025-04-28 17:13

老师,有个60我记成销售费用广告费,其实这60应该放管理费用,但是记成广告费了,算清缴需要填广告费这张表吗,如果填是不是还待填期间费用那张表

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齐红老师 解答 2025-04-28 17:56

这个没事,不用调,并不影响的

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快账用户8327 追问 2025-04-28 18:04

行,那我就不填广告费这张表了,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-28 18:07

不客气, 很高兴帮你

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您好,是的,账载的金额就是一致的,
2024-05-24
税收金额一致 发下去才申报个税
2021-04-02
你好,汇算清缴的职工薪酬支出是你账上的应付职工薪酬这个科目是一致的,跟个税系统没有关系
2021-05-19
本年累计 贷方 20万 期末余额 贷方 10万
2022-05-24
你好,账载金额按照应付职工薪酬贷方发生额合计 税收金额和实际金额填写借方发生额合计
2022-05-09
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