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老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊

2025-12-14 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-14 12:21

您好,要把前面没有入账的一起结转了

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你好,不用的成本不用调整。
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